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老師,工業(yè)制造行業(yè),當(dāng)月只有進項,沒有銷賬,麻煩給寫一下月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。還有就是如果是進項大于銷項的時候,月底如何結(jié)轉(zhuǎn),麻煩老師把會計分錄給寫一下,謝謝。

2021-02-23 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-23 10:48

借銷項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅額沒有銷項做借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅額

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借銷項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅額沒有銷項做借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅額
2021-02-23
您好,結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2021-02-24
你好;? ?需要結(jié)轉(zhuǎn)的; 你要結(jié)轉(zhuǎn)后 體現(xiàn)你? 要繳留抵進項稅的數(shù)據(jù)的 ; 你 不管留抵還是繳納 ;都要結(jié)轉(zhuǎn)下; 到時和你 增值稅申報表核對一致?
2023-09-01
您好,進項轉(zhuǎn)出多交?12月借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1344221.66-1317254.47,貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-12-29
你好!沒有規(guī)定必須要做轉(zhuǎn)銷的分錄。 留底的也不需要單獨做分錄
2021-01-12
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