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老師,11月進項轉(zhuǎn)出多交32582.35,12月的銷項稅是1344221.66,進項稅是1317254.47.這個月做進銷項的結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該怎么做才是對的?麻煩您幫我做一下會計分錄,把數(shù)字都填寫上,謝謝啦

2022-12-29 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-29 13:43

您好,進項轉(zhuǎn)出多交?12月借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1344221.66-1317254.47,貸應(yīng)交稅費未交增值稅

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您好,進項轉(zhuǎn)出多交?12月借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1344221.66-1317254.47,貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-12-29
第一個可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不用結(jié)轉(zhuǎn) 第二個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,6000 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅6000
2023-06-24
你好? ? ?你之前收到專票怎么做分錄的。發(fā)來看看。 我看怎么處理分錄??
2021-07-02
你好; 月末分別去結(jié)轉(zhuǎn)就行了 ;1.??2月做那么借 銷項稅350 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅300;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50? ?;? 3月做:如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 160; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸進項稅180;? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅20貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20
2023-04-03
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷向73976.95, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅專出未交增值稅 貸應(yīng)繳稅費應(yīng)交增值稅進項142039.93 你這個進項大于銷項,怎么還需要交稅?
2024-01-15
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