直接全部業(yè)務按二月份做收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)對應的成本。
老師,我公司在7月份開具了一批貨物6000份和3000份的東西,在10月份,客戶退貨8200份,同時,本月又購買了3000份東西,同一種商品,同一個進價,前期的9000份已經(jīng)做了成本,請問這個應該怎么做,請給個詳細的會計分錄和做法?
#提問# 外貿(mào)型企業(yè) 12.25預收了一筆貨款 1000美金 結(jié)匯的時候匯率 6.5 報關(guān)出口日期是2021年2月份 1000美金 匯率是 6.3 我想問一下 期末調(diào)匯的分錄要怎么做?麻煩老師把分錄詳細寫明 ,謝謝
老師,請問,我有一批貨物一月份采購過來,一月份出口的,開銷項發(fā)票是二月份開的,我一月份出口怎么做會計分錄,二月份確認收入的時候,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?老師,麻煩詳細的會計分錄寫一下,謝謝!
老師,請問生產(chǎn)企業(yè)銷售貨物一批,該批貨物4月份出庫,發(fā)票在6月開出,會計分錄應該怎么做呢?還有成本要在哪個月結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,請問我五月份有一筆出口的發(fā)票開錯了,收入確認金額錯誤,我11月重新開了發(fā)票,之前那個發(fā)票沖銷掉了,這個月我做賬收入沖銷掉了5月份的,重新確認了收入,那5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要沖銷掉重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
前年把法人的其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預付賬款,
老師,昨天去稅務,要求我做一月份的入庫和出庫,如果全做二月份,說是賬實不符,實際是一月份已經(jīng)出口了。說是要暫估出庫,暫估出庫分錄怎么寫?
一、正常一月份出庫,需要一月份開具銷售發(fā)票,你說的這樣的情況,正常是需要做一月份的暫估銷售,同時結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本。 二、由于稅務已經(jīng)申報,因此想做無票的暫估銷售申報,需要更正一月的稅務申報表。
老師,請問如果暫估了一月份的收入和成本,是不是要二月份再做一筆負數(shù)沖銷收入和成本后,再做正確的.
是的,就是這樣的處理,你說的完全正確。