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#提問(wèn)# 外貿(mào)型企業(yè) 12.25預(yù)收了一筆貨款 1000美金 結(jié)匯的時(shí)候匯率 6.5 報(bào)關(guān)出口日期是2021年2月份 1000美金 匯率是 6.3 我想問(wèn)一下 期末調(diào)匯的分錄要怎么做?麻煩老師把分錄詳細(xì)寫明 ,謝謝

2021-03-03 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-03 18:01

你好,借:銀行存款6500,貸:預(yù)收6500。 出口,借:預(yù)收6500,貸:營(yíng)業(yè)收入6300,財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益200。

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你好,借:銀行存款6500,貸:預(yù)收6500。 出口,借:預(yù)收6500,貸:營(yíng)業(yè)收入6300,財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益200。
2021-03-03
你好,出口退稅會(huì)計(jì)分錄 (1)貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí),根據(jù)出口銷售額(FOB價(jià))做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) (2)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (3)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的應(yīng)退稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:其他應(yīng)收款--出口退稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口退稅) (4)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口退稅) (5)收到出口退稅款時(shí),做如下會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款--出口退稅 ?
2024-12-21
同學(xué)你好,按照含手續(xù)費(fèi)的發(fā)票開具,匯率用你們公司的入賬匯率。 借:應(yīng)收帳款/銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 匯兌差額入賬匯兌損益 手續(xù)費(fèi)入賬財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
2021-08-29
您好! 收入的預(yù)收賬款跟客戶匯過(guò)來(lái)的預(yù)收賬款金額不一致沒平,差額入到財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損益。
2021-01-05
3月再做以下分錄 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益-100*0.5 貸:應(yīng)收賬款-出口-100*0.5 20200331調(diào)匯分錄就不需要了
2020-04-25
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