你好,做新公司其他收益吧
老師好!請問一個關(guān)于工資社保的賬務(wù)處理。 新開業(yè)公司,前幾個月工資0申報,10月25日公司社保新增1名員工,11月電子稅務(wù)局申報社保。公司規(guī)定每月中旬通過網(wǎng)銀發(fā)放工資。 我的問題是:(1)10月份新增的員工工資在11月發(fā)放,可是社保已扣,10月份社保和個稅都要申報,但是10月工資沒有發(fā),工資明細表要11月中旬發(fā)放時才會有,那么10月分錄怎么做?11月怎么做分錄? (2)新員工入職,社保只要在25日前添加,都可以算在當(dāng)月,可公司發(fā)工資是在月中,那月中到25日之間入職的員工,社保已扣,工資明細沒有記錄,怎么處理?
新年好 老師 請問醫(yī)療行業(yè)1月舊公司注銷 有一部分刷社保的收入在2月初由社保局打到新成立公司的對公賬戶了 這樣新公司做賬可以做成其他應(yīng)付款嗎 還是要算作新公司收入
我司在10月份時將兩個不同的業(yè)務(wù)分離,成立了一家新公司。老板要求新公司10月前的收入成本屬于老公司,10月后屬于新公司。同時要把11月到現(xiàn)在新公司收的10月前的應(yīng)收款還給老公司,付的10月前的應(yīng)付款收到新公司,還有11月后新公司的很多費用也是老公司支付的,現(xiàn)在一律要算清楚還回去?,F(xiàn)在要從11月初開始建賬,請問有什么快速的方法嗎?沒有11月的期初數(shù)據(jù),只能盤點出現(xiàn)在的數(shù)。
老師,請教一個問題。我們公司是農(nóng)牧有限公司,免增值稅和企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在因為需要貸款,在另一個市成立了一個銷售子公司,銀行讓我們收取總公司的銷售款時讓客戶直接打到新成立的子公司賬上。我想這個可以直接打到新成立的子公司賬上嗎?應(yīng)該是不可以哈。那么,請問要怎么操作才能合法合規(guī)?這種銷售子公司收取的款項還可以和總公司一樣免稅嗎?
您好老師,起初A公司和B公司簽訂協(xié)議,A公司代收B公司收入款,每月結(jié)算給B公司,后因成立新公司需要打入新公司C公司,但A公司不做協(xié)議變更,還是打入B公司,這樣只能由B公司收款之后轉(zhuǎn)入C公司,這樣B公司每月做賬只需做其他應(yīng)付款就可以吧
今天實操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財務(wù)報表,營收確認收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認營業(yè)外支出,這樣進行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
老師 這部分收入是之前公司客戶刷醫(yī)保卡付款的 和醫(yī)院的有點類似 公司是按小企業(yè)會計準則做賬 新公司只有名字變了 這樣收入和新公司有關(guān)是么
你好,你要是更名了,你的賬應(yīng)該是延續(xù)的
以前公司是注銷了,新成立的公司,以前的名字被別人先注冊了
那這個只能是你新公司的收入了