不會的 所得稅按年累計 12月份的屬于上年的 從一月份開始重新算
老師,請看看這個七月的資產(chǎn)負(fù)債表,末現(xiàn)金有100萬,未分配利潤有280萬,我想請問一下,未分配利潤可以不分配嗎?可以不交這個的企業(yè)所得稅嗎? 我看一月份的交企業(yè)所得稅才交了一萬多元。
老師你好!我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表12月份未分配利潤賺了二萬多,己交了所得稅,一月份又賺了7萬多,但是一月份的未分配利潤加上十二月份己交所得稅的未分配利潤,我想不明白的是到季度預(yù)激時去年己所得稅部分,系統(tǒng)會減出去嗎?
老師我想問一下:因為今年繳納的去年的企業(yè)所得稅我沒有計提,5月份進行匯算清繳的時候我直接借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,所以現(xiàn)在想做完了,我的利潤表本年凈利潤比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤剛好多了匯算清繳企業(yè)所得稅的金額,請問我這個勾稽關(guān)系是不是對的呢?
老師請問一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費用有關(guān)系嗎?因為我12月份做了好多費用。12月份當(dāng)月的凈利潤是負(fù)的。5000吧,假如說。但是12月份本年累計的利潤表數(shù)是正的,可是這個數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關(guān)系?因為我上半年支付了4000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后,我的凈利潤少了很多。會不會是因為我實際交的所得稅費用比。我應(yīng)該交的要少了很多,所以這個數(shù)對不上呢
老師好,20年四季度所得稅在今年1月份銀行扣款成功,一月賬務(wù)處理做了:計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅, 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 交稅款時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,但做這些,一月份資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤本年數(shù)和賬本上的未分配利潤不對等了,就差以前年度損益調(diào)整的金額,這個要怎么辦呢?
老師,做內(nèi)賬需要計提稅嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在有個問題就是銷售的鴨掌,我們賣出去開給客戶是免稅,供應(yīng)商給我們開過來的票是9個點,這個要怎么處理
老師,我們是在出口設(shè)備的,有一筆業(yè)務(wù),因不能去現(xiàn)場安裝,找的國外公司直接去國外客戶那邊安裝的,我們給他們支付安裝費1萬美元,需要交增值稅嗎
老師您好,我們公司公司給建筑公司租了一輛挖掘機帶司機,我給他們開發(fā)票的時候,我開的是其他建筑服務(wù),工程機械服務(wù),我發(fā)現(xiàn)我選擇了其他建筑服務(wù)以后就必須要讓我選擇特定行業(yè)建筑服務(wù),但是我們公司沒有建筑服務(wù)的資質(zhì)。請問這個票要怎么開?
2016年4月30日之前的老項目是可以選擇簡易計稅還是必須選擇簡易計稅?
前期電費是預(yù)付充值的,現(xiàn)在開具發(fā)票分?jǐn)傎M用怎么寫摘要?
老師好 我想請問:為什么資產(chǎn)移送到境外要在企業(yè)所得稅上視同銷售確認(rèn)收入呢?但在境內(nèi)就沒關(guān)系不用確認(rèn)收入呢?謝謝
我收到0.01到賬做會計憑證做哪里?抖音打款測試的
承兌匯票金額 26700 貼現(xiàn)銀行到賬 27600 銀行為什么多到賬了 900 這 900 怎么做分錄
雞排腿 去皮鵪鶉蛋流通環(huán)節(jié)稅率?
但我一月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期未數(shù)是加上12月份己交所得稅的未分配利潤的數(shù),我想知道我報表有沒有做錯,還是漏了什么憑證沒做
未分配利潤期末-期初等于利潤表的凈利潤嗎
等于凈利潤
那就沒有問題 利潤表的是本年的 資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配余額是從開業(yè)到現(xiàn)在的累計余額