你好,分不分配看你公司章程是怎樣規(guī)定的
老師,請看看這個(gè)七月的資產(chǎn)負(fù)債表,末現(xiàn)金有100萬,未分配利潤有280萬,我想請問一下,未分配利潤可以不分配嗎?可以不交這個(gè)的企業(yè)所得稅嗎? 我看一月份的交企業(yè)所得稅才交了一萬多元。
老師你好!我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表12月份未分配利潤賺了二萬多,己交了所得稅,一月份又賺了7萬多,但是一月份的未分配利潤加上十二月份己交所得稅的未分配利潤,我想不明白的是到季度預(yù)激時(shí)去年己所得稅部分,系統(tǒng)會(huì)減出去嗎?
老師我想問一下:因?yàn)榻衲昀U納的去年的企業(yè)所得稅我沒有計(jì)提,5月份進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候我直接借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,所以現(xiàn)在想做完了,我的利潤表本年凈利潤比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤剛好多了匯算清繳企業(yè)所得稅的金額,請問我這個(gè)勾稽關(guān)系是不是對的呢?
老師,您好,請問如下:我們匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅10000元,我做分錄如下:計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 1萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 1萬 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 1萬 貸:銀行存款 1萬 結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配—未分配利潤 1萬 貸:所得稅費(fèi)用 1萬 我想問,這個(gè)分錄做完后,為什么最后一步?jīng)]有影響到資產(chǎn)負(fù)債表中的 未分配利潤 科目數(shù)據(jù)的變動(dòng)呢?
有限公司要注銷了 當(dāng)年有140萬的利潤 也交了企業(yè)所得稅了 怎樣把未分配利潤調(diào)整成0啊 有啥方法不交個(gè)稅嗎 稅局讓他資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤寫成0 利潤分配了呢 資產(chǎn)負(fù)債表我該咋調(diào)整啊
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對公司未分配利潤進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊會(huì)計(jì)師在對其2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)時(shí),對以下交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理提出質(zhì)疑: (1)因國家歸A產(chǎn)品實(shí)施限價(jià)政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場售價(jià)為15萬元/件,根據(jù)國家相關(guān)政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當(dāng)?shù)卣块T將給予補(bǔ)助10萬元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補(bǔ)助13600萬元。A產(chǎn)品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計(jì)入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補(bǔ)助計(jì)入2018年度應(yīng)納稅所得額。計(jì)算并繳納企業(yè)所得稅。 對于上述交易或事項(xiàng),甲公司正確分錄是什么?
交不交企業(yè)所得稅是看你的本來累計(jì)利潤,如果有利潤就是要繳納所得稅
這個(gè)管理費(fèi)用比營業(yè)收入還要多,是不是不能這樣做啊
交企業(yè)所得稅,管理費(fèi)用不能全額扣除吧,是不是按以下這個(gè)比例扣除,其他的匯算清繳時(shí)都要調(diào)增呀?
你好,你的真實(shí)賬務(wù)反映,你看看賬是不是處理正確的
管理費(fèi)用具體要看哪個(gè)科目,像業(yè)務(wù)招待費(fèi),廣宣費(fèi),在所得稅稅前扣除是有限額的