您好 請問您計提分錄是18年做的嗎
18年還沒開租金發(fā)票,我先計提租賃費 借:管理費用—租賃費6960 制造費用—租賃費27840 貸:預(yù)提費用—租賃費34800 我想說等后面開來在做 借:預(yù)提費用—租金 貸:現(xiàn)金 可到現(xiàn)在老板估計是不開租金發(fā)票,我該如何賬務(wù)處理,要補稅嗎,能不能調(diào)整在今年吖,怎么沖掉
18年沒開租金發(fā)票,我先計提租賃費 借:管理費用—租賃費6960 制造費用—租賃費27840 貸:預(yù)提費用—租賃費34800 我想說后面等發(fā)票開來在做 借:預(yù)提費用 貸:現(xiàn)金 后面確定不開租金發(fā)票,我該如何賬務(wù)處理,能不能調(diào)整在今年
老師您好,我們公司以前的維修車間3月30日止分出去單獨成立洪益公司,是獨立法人,現(xiàn)收到房屋租賃發(fā)票。從今年1月開始每月計提預(yù)提費用房租,一到三月份維修車間房屋租賃是進(jìn)成本,從4月份到12月份開始跟洪益公司維修走往來,代收房屋租賃費并開了4到12月份的房屋租賃發(fā)票給洪益,我們付洪益維修費,現(xiàn)在年底要清賬。請問我們計提房租是,借:其他應(yīng)收款~洪益房租,貸:預(yù)提費用~房租。房租發(fā)票來了,應(yīng)該怎么做會計分錄?
郭老師,麻煩問下以下關(guān)于房產(chǎn)中介公司的問題 一、我們把張某個人房子租過來,簽訂租賃協(xié)議,租金15000元一年;你看下以下分錄可行? 借:預(yù)付賬款-房租 15000元 貸:庫存現(xiàn)金 15000元 每月分?jǐn)倳r 借:管理費用-房租 1250元 貸:預(yù)付賬款-房租1250元 2、然后,我們在把張某房子某租給A公司,租期一年18900元,含稅價,并開具租賃普通發(fā)票給A公司,分錄如下: 借:銀行存款18900元 貸:主營業(yè)務(wù)收入-租金 18000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 900 二、還有一個方式,張某委托我們把房子租出去,那么簽個委托協(xié)議,我們租出去并給對方公司開了租賃發(fā)票,這個會計賬務(wù)怎么處理?
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對方發(fā)票年底才會開過來。 所以我入賬的時候, 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費用-租金 貸:長期待攤費用-租金 等后期發(fā)票到了,再沖預(yù)付 借:長期待攤費用-租金 貸:預(yù)付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發(fā)票沒到的話,長期待攤費用就是在貸方,填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時候改如何填寫
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
是的,然后現(xiàn)在這筆要取消掉怎么辦
您19年的匯算清繳沒有納稅調(diào)整么 租金支付了嗎
到現(xiàn)在還沒開租金發(fā)票估計是不會開了,我要怎么辦
請問租金支付了嗎?
我們都是根據(jù)租金發(fā)票來做的,他到現(xiàn)在也沒開,
都是根據(jù)租金發(fā)票來做的?不是沒有開具發(fā)票么 怎么會根據(jù)租金發(fā)票來做的?
沒開租金發(fā)票,之前那些做的費用是不作數(shù)的,老師我現(xiàn)在該怎么辦
沒有納稅調(diào)整
19年匯算清繳沒有收到發(fā)票的時候就應(yīng)該納稅調(diào)整的 您租金支付了嗎
我今年要怎么做
請問租金支付了嗎 需要支付嗎
有支付沒開票
現(xiàn)在要怎么處理
那賬務(wù)上不需要單獨處理了? 沒有發(fā)票 匯算清繳的時候納稅調(diào)整就好了
怎么調(diào)整,調(diào)整在今年嗎,可是預(yù)提費用還掛著,老師我要怎么做分錄
借:管理費用—租賃費6960 制造費用—租賃費27840 貸:預(yù)提費用—租賃費34800 還掛著
老師能麻煩幫我看下怎么處理嗎
您支付租金的時候分錄怎么寫的 您前面說您已經(jīng)支付了租金