你好,可以考慮按發(fā)生的估算處理,后期有差額在調(diào)整
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是醫(yī)院,然后有個(gè)總庫(kù),我每個(gè)月都是按照總庫(kù)的出庫(kù)來(lái)記費(fèi)用或者是成本,然后后來(lái)發(fā)現(xiàn)這樣成本或者費(fèi)用不準(zhǔn)確,就準(zhǔn)備建立二級(jí)庫(kù),問(wèn)題來(lái)了,現(xiàn)在二級(jí)庫(kù)還沒(méi)有建立起來(lái),2020年的出庫(kù)都已經(jīng)入了成本了,現(xiàn)在2021年的總庫(kù)的出庫(kù)我怎么做賬呢?如果又全部做太大了
關(guān)于會(huì)計(jì)成本核算老板的意思是本月銷(xiāo)量是30萬(wàn),就按30萬(wàn)來(lái)核成本,但是現(xiàn)在的成本會(huì)計(jì)確說(shuō)這個(gè)月下了30萬(wàn)的單子,但是我們車(chē)間生產(chǎn)完需要2個(gè)月時(shí)間,如果按老板說(shuō)的來(lái)核算,庫(kù)存原料和當(dāng)月原材料庫(kù)存對(duì)不上,會(huì)計(jì)是怎么核算當(dāng)月成本的呢,她是用當(dāng)月原材料入庫(kù)數(shù)-去當(dāng)月月未原材料庫(kù)存數(shù),得出的數(shù)就是當(dāng)月實(shí)際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個(gè)月領(lǐng)用原材料是10萬(wàn),當(dāng)月銷(xiāo)量就是15萬(wàn)-10萬(wàn)成本-費(fèi)用剩余的就是當(dāng)月利潤(rùn),下個(gè)月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬(wàn)完成。問(wèn)題是現(xiàn)在這有公司出貨沒(méi)有出庫(kù)單,如果按會(huì)計(jì)的方法來(lái)核成本的話,沒(méi)有出庫(kù)單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實(shí)性不高,以后就是我來(lái)接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
公司經(jīng)營(yíng)了兩年,2021年開(kāi)始做內(nèi)帳,2021年的進(jìn)銷(xiāo)、銀行流水啥的都做完了,但是期初的庫(kù)存數(shù)確定不了,如果用試算平衡倒擠出來(lái)的金額,期末的庫(kù)存數(shù)和賬套的庫(kù)存數(shù)金額差距太大,應(yīng)該怎么辦?然后還有一個(gè)就是,我們另外一個(gè)公司的老板2020年借錢(qián)給現(xiàn)在這個(gè)公司,但是這個(gè)錢(qián)不用還了,當(dāng)作是入股,這個(gè)會(huì)影響期初庫(kù)存數(shù)嗎?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開(kāi)票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn),就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫(kù)的材料暫估,那么站在8月份的角度來(lái)說(shuō),豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師你好,請(qǐng)教下,1、我們公司是加工企業(yè),有些是客戶提供物料過(guò)來(lái)加工,有些是自購(gòu)材料加工包工包料,客供的都有編碼入了系統(tǒng),自購(gòu)的沒(méi)有編碼然后沒(méi)有入系統(tǒng),現(xiàn)在我是把自購(gòu)的材料庫(kù)存全部盤(pán)點(diǎn)一遍編上內(nèi)部編碼然后入到系統(tǒng),這樣好管理庫(kù)存; 2、現(xiàn)在又發(fā)現(xiàn)這樣一個(gè)問(wèn)題,一個(gè)工單有300件,本月只出貨100件,但是倉(cāng)庫(kù)把這些300套的料全部發(fā)下去了,那我應(yīng)該怎么做才能完善好做成本的數(shù)據(jù)啊
老師ROI是指什么呀?謝謝
全電發(fā)票限額稅務(wù)局沒(méi)通過(guò),開(kāi)不了這么多發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)所得報(bào)表里的收入總額是投資者工資加銷(xiāo)售收入嗎
老師請(qǐng)問(wèn)51發(fā)票怎樣下載電腦版的
這兩道題 3540為什么是計(jì)算凈利潤(rùn)以后的數(shù)值 而510是初始確認(rèn)的數(shù)值
您好,想了解固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)賬務(wù)處理,包括資產(chǎn)入賬、在建、轉(zhuǎn)固、折舊攤銷(xiāo)、處置報(bào)廢等全流程管理。(包括涉及的稅務(wù)處理,一般納稅人13%)
老師,這是啥意思呀,為啥不能登錄
老師,我想清問(wèn)下,保險(xiǎn)代理公司報(bào)了保監(jiān)會(huì)的上月數(shù)據(jù)的財(cái)務(wù)報(bào)表,目前還沒(méi)在稅務(wù)局申報(bào)企業(yè)所得稅的,還能直接在上月的賬目里進(jìn)行更改嗎?
客戶A直接對(duì)私打款20萬(wàn)給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬(wàn)了 貸:應(yīng)收賬款20萬(wàn), 出費(fèi)用時(shí)候 借:銷(xiāo)售費(fèi)用—招待費(fèi)20萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收-小張20萬(wàn)
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費(fèi)記哪個(gè)
老師,能再具體一點(diǎn)嗎?
你這里之前出庫(kù)數(shù)量,預(yù)估一個(gè)金額暫估成本,后面有差額,差額部分調(diào)整即可