你好,可以考慮按發(fā)生的估算處理,后期有差額在調整
老師,請問我們是醫(yī)院,然后有個總庫,我每個月都是按照總庫的出庫來記費用或者是成本,然后后來發(fā)現(xiàn)這樣成本或者費用不準確,就準備建立二級庫,問題來了,現(xiàn)在二級庫還沒有建立起來,2020年的出庫都已經(jīng)入了成本了,現(xiàn)在2021年的總庫的出庫我怎么做賬呢?如果又全部做太大了
關于會計成本核算老板的意思是本月銷量是30萬,就按30萬來核成本,但是現(xiàn)在的成本會計確說這個月下了30萬的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個月時間,如果按老板說的來核算,庫存原料和當月原材料庫存對不上,會計是怎么核算當月成本的呢,她是用當月原材料入庫數(shù)-去當月月未原材料庫存數(shù),得出的數(shù)就是當月實際領用原材料數(shù),比如算出的這個月領用原材料是10萬,當月銷量就是15萬-10萬成本-費用剩余的就是當月利潤,下個月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬完成。問題是現(xiàn)在這有公司出貨沒有出庫單,如果按會計的方法來核成本的話,沒有出庫單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實性不高,以后就是我來接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
公司經(jīng)營了兩年,2021年開始做內帳,2021年的進銷、銀行流水啥的都做完了,但是期初的庫存數(shù)確定不了,如果用試算平衡倒擠出來的金額,期末的庫存數(shù)和賬套的庫存數(shù)金額差距太大,應該怎么辦?然后還有一個就是,我們另外一個公司的老板2020年借錢給現(xiàn)在這個公司,但是這個錢不用還了,當作是入股,這個會影響期初庫存數(shù)嗎?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當月的成本豈不是大了?
老師你好,請教下,1、我們公司是加工企業(yè),有些是客戶提供物料過來加工,有些是自購材料加工包工包料,客供的都有編碼入了系統(tǒng),自購的沒有編碼然后沒有入系統(tǒng),現(xiàn)在我是把自購的材料庫存全部盤點一遍編上內部編碼然后入到系統(tǒng),這樣好管理庫存; 2、現(xiàn)在又發(fā)現(xiàn)這樣一個問題,一個工單有300件,本月只出貨100件,但是倉庫把這些300套的料全部發(fā)下去了,那我應該怎么做才能完善好做成本的數(shù)據(jù)啊
自己有個小規(guī)模建筑公司,和個體,現(xiàn)在在代記賬公司,想轉回來自己做,需要怎么做?有什么需要注意的地方
今年注冊的個體,今天考的初級會計證,可以做附加扣除嗎?
老師好,我單位現(xiàn)在銷售一批空調,收到預付款之前要給客戶先開發(fā)票,開發(fā)票的話必須開明細嗎?
公司制的產(chǎn)權問題主要指什么?
強制全面要約,括號2的內容是啥意思
請問老師鋼貿行業(yè)增值稅稅負率是多少
各位老師大家晚上好,合作社半路建賬應該怎么建期初數(shù)據(jù),
老師,麻煩寫一下附有銷售推貨的分錄,謝謝
老師,我上個月勾選認證的發(fā)票,對方這個月紅沖了,做賬怎么處理,報稅要進項稅額轉出嗎
開票稅率是3%加稅點怎么收費
老師,能再具體一點嗎?
你這里之前出庫數(shù)量,預估一個金額暫估成本,后面有差額,差額部分調整即可