對這個(gè)的話是必須有明細(xì)的。
我公司已預(yù)收客戶貨款未開發(fā)票(一直是客戶要求開才開),現(xiàn)在客戶準(zhǔn)備把原先的公司注銷,讓把發(fā)票開到客戶新單位,客戶方原因,已收的貨款無法原路退回,這樣怎么處理,簽一個(gè)協(xié)議什么的可以嗎
老師!今年預(yù)付給供應(yīng)商的款,或者我們先收客戶的款,開進(jìn)發(fā)票和開出發(fā)票都是明年匯算清繳前要到嗎?不到都要做納稅調(diào)增或調(diào)減?
你好,我給客戶開發(fā)票了,客戶單位已經(jīng)走完程序,財(cái)務(wù)要打款。(客戶這邊要月底之前走完帳)但是我的基本戶已經(jīng)睡眠狀態(tài),銀行這邊說必須先銷戶再開戶。這樣12.31號之前不一定能辦理完成。這種情況怎么辦呢
老師,你好,我2個(gè)月前收到的貨款,在當(dāng)月已經(jīng)確認(rèn)為銷售收入了,只是當(dāng)時(shí)客戶沒要開發(fā)票。現(xiàn)在客戶要發(fā)票,還能開嗎?
老師,我們是銷售食品的,現(xiàn)在有收到貨款當(dāng)中含有客戶代收代付的運(yùn)費(fèi),客戶要求單獨(dú)開運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)我們作為批發(fā)零售的可以開具這種發(fā)票嗎,老師有好的建議嗎,謝謝
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
如果供貨商還沒有給我單位開發(fā)票,但準(zhǔn)備要簽字合同,客戶給我單位付30%預(yù)付款,必須要發(fā)票,我單位可以先開發(fā)票嗎
可以,這個(gè)是沒問題的。
這個(gè)月我開出發(fā)票,供貨商沒有給我開發(fā)票,這個(gè)月增值稅是不是就要按13%先交
如果月底前供貨商把發(fā)票開過來,我就可以抵扣一部分?
對,按照13個(gè)點(diǎn)正常繳納
好的,謝謝老師
不客氣的,早點(diǎn)休息
這種情況算虛開發(fā)票不
這個(gè)肯定是不屬于的沒事
那就好,我還擔(dān)心會不會是虛開
嗯嗯早點(diǎn)休息的哈
好的,老師也早點(diǎn)休息
嗯嗯好的不不用回復(fù)了哈