您好,你們公司是主營什么的,免增稅
小規(guī)模納稅人開專票,普票,無票收入季度沒超過45萬,申報稅款時專票需要單獨列支繳稅,普票金額和無票收入填寫在免稅銷售額處,是這樣嗎,謝謝老師,
老師。比如小規(guī)模納稅人在稅局代開發(fā)票1萬。是預(yù)繳了的。然后本季度有無票收入25萬。是不是只要代開專票和無票收入季度不超過45萬。那25萬可以免稅是嗎
您好,1.小規(guī)模納稅人本季度專票已經(jīng)超過45萬,無票收入是否能適用小規(guī)模3%征收率減免普票增值稅的優(yōu)惠(注意是無票收入) 2.如果可以適用的話,那《增值稅減免稅申報明細(xì)表》里免征增值稅項目銷售額是含稅的還是不含稅的,比如這個月無票收入含稅10000,還需要計算成不含稅的10000/1.03=9708.74嗎
老師問一下喲,小規(guī)模納稅人開的票自動匯總到增值稅申報表的10欄免費銷售額,那么無票的收入填在哪欄呢?開票的收入加無票收入超過了45萬
我公司是小規(guī)模納稅人,有無票收入,申報增值稅,后期對方又需要發(fā)票,一季度我公司已經(jīng)開了二十多萬的發(fā)票,再開發(fā)票就超過了免稅額,這個沖減無票收入的金額,算不算進(jìn)三十萬的免稅額
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
請問老師,這個賬的借方方的銀行利息是負(fù)數(shù)直接寫是對的嗎,有標(biāo)準(zhǔn)答案嗎
老師您好!請教一下這個借方合計數(shù)怎么填寫?
老師,想要辦理一個營業(yè)執(zhí)照,只進(jìn)行線上直播售賣,需要哪些手續(xù)呢?
全屋定制柜子,大部分是零售客戶,原本是個體戶,由于今年國補注冊了公司
這個也不免稅,是按1%的稅率
如果你申報480W,馬上就要升為一般人了
有沒有什么辦法既能保留成本票,又能不交增值稅
這個增值稅肯定要交的,季度超過30W就得交了,除非你不申報無票收入