您好,你的意思是三個點怎么算嗎還是啥
請問老師,小規(guī)模開專票是3%的稅率,那附加稅是幾個點的稅率呢?
小白求解,開票加10%稅點,銷項稅13%,那不是虧了3個點?怎么不加13%稅點?
老師,要票再加3個點?3個點是怎么算的?貨物的稅率不是13%嗎?要加也是加13%???
老師 給客戶開票加收稅點 這個稅點應(yīng)該怎么表達 用稅點費用 還是什么比較合適 因為怕扯皮 比方說我們開發(fā)票稅率是1% 收3個點的稅費 客戶會有異議 這個應(yīng)該怎么表達合理
老師,我要收款91萬,我開票3%,加上附加稅點, 加上管理費1.4%,還有300萬的印花稅點,那對方加上稅點應(yīng)該付我多少錢,怎么推算出我扣出稅點后實收91萬
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
是的,銷售金額是3個點,我需要多少稅點才不會虧
您好,一般納稅人嗎,還是