你好,附加稅點(diǎn)以及其他是含在91萬元里面,還是什么呢
跟客戶借款40萬,沒有加稅點(diǎn),轉(zhuǎn)的公賬,還款方式“以后每個月扣除貨款的百分之十”,客戶貨款是不含稅,開票另外加6個稅點(diǎn), 第一個月,貨款實(shí)際送25多萬,加上6個稅點(diǎn),含稅后26萬, 然后百分之十是從26萬中扣的百分之十!扣除以后客戶再轉(zhuǎn)24萬給我, 現(xiàn)在客戶讓我開之前借款的40萬開清, 以后每個月按照他那樣算,他轉(zhuǎn)我多少貨款我就開多少票,我想問問,這樣算是不是正確的! 怎么感覺是不對的,他轉(zhuǎn)的40沒有加上稅點(diǎn)轉(zhuǎn)給我,然后他扣除的百分之10的貨款又是加上稅點(diǎn)后扣除的!
老師,對方給我開票10000,但是要收我3個點(diǎn)的稅,稅的金額我要加到開票金額上面去,稅還有稅點(diǎn),我怎么算開票總金額是多少呢
抵扣稅費(fèi) 請問老師:我們開票開出去60萬6個點(diǎn)的專票,收到款,然后打出去10萬收到10萬6個點(diǎn)的專票,可不可以算作我們所需要交的稅費(fèi)就是50萬的開票增值及附加,然后還有50萬的企業(yè)所得稅? 我的算法是: 60萬除以1.06x0.06x1.12 - 是開票的增值及附加 然后收到10萬是不是抵扣的也是增值和附加稅呀? 剛剛?cè)腴T小白,煩請老師幫忙解答,謝謝
請問老師,供應(yīng)商給我開八個商品專用發(fā)票我開出去16個,另外八個開普票,算上增值稅13個點(diǎn),附加稅12%,企業(yè)所得稅5%,印花稅萬分之3 我應(yīng)該讓對方給我補(bǔ)多少錢,。
老師,我想問下,我要收款91萬,然后我開票3個點(diǎn),管理費(fèi)1.4%,然后還要附加稅,還要算上300萬的印花稅點(diǎn),那對方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我多少錢,我扣除這些稅點(diǎn)才是收91萬
老師,今年開始用軟件記賬的,所以去年給今年清掛帳的話怎么記錄,用應(yīng)收賬款的話不就和今年的混淆了,老板問的話,今年去年怎么區(qū)分?
納稅人到外縣銷售或委托外縣代銷自產(chǎn)應(yīng)稅農(nóng)產(chǎn)品到機(jī)構(gòu)所在地或居住地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)綱稅,這邊的機(jī)構(gòu)所在地是指外縣嗎? 居住地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)是外縣嗎?還是??
請問通過隨貨同行單能否查到發(fā)票?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
轉(zhuǎn)讓專利費(fèi)收入怎么寫分錄
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進(jìn)行客戶信息維護(hù),明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實(shí)現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實(shí)繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實(shí)戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
不含的,91萬是扣除這些稅點(diǎn)后,我實(shí)收的
我這邊算了一下,你的管理費(fèi)就是910000*1.4%=12740 印花稅我不知道你這邊是什么合同,按萬分之五來算的 3000000*0.0005=1500 稅點(diǎn)3%,910000*3%=937300 就用12740%2B1500%2B937300,是你應(yīng)該開票的金額
不是,你沒理解我的意思
那麻煩你詳細(xì)說一下的呢