你好,同學,一般納稅人嗎?對方稅率是13%嗎
老師,對方給我開票10000,但是要收我3個點的稅,稅的金額我要加到開票金額上面去,稅還有稅點,我怎么算開票總金額是多少呢
老師!讓對方開發(fā)票說是要加點才給開,我們打進對方對公的錢是加了點的,可對方開發(fā)票的金額是稅點沒算進去的,等于打入對方對公的錢多余對方給我開發(fā)票的金額,那需怎么操作呢?
老師,想咨詢個問題,簡易計稅3%勞務的賬務,我們建筑公司開200多萬的發(fā)票,我要給他開點,我怎么去算我要開多少?我想在開票金額的基礎(chǔ)上?10個點去開票,這個開票金額應該是含稅金額還是不含稅金額?
老師,我建筑總公司,下面的一個項目部,銷項稅額是165137.61開的是9個點,開出去發(fā)票總金額為2000000,進項發(fā)票總金額為2000000,金額為194萬1747.58,稅額為58252.42,收到的是3個點。我這個月增值稅交多少?
你好,老師,我需要給對方公司支付開票金額是1000元,要求對方公司提供我6%服務費發(fā)票,稅額是56.60元,但是對方公司不能開6個點服務費發(fā)票,只能開3個點,我要保證我收到的稅額是不能少的,那么對方公司這個發(fā)票怎么開?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
對方開的票就是3個點
10000是300的稅,300的稅還要再開票再減稅點8.74那么就是10000%2B300%2B300-8.74=10591.26
有沒有公式啊,簡單一點的
不含稅開票額*1.03%2B不含稅開票額*0.03%2B不含稅開票額*0.03-(1-3%)