同學(xué)你好 是按照不含稅 計(jì)算也是按照不含稅
老師,我咨詢一下,我們是建筑勞務(wù)公司,公司幫別人掛靠開(kāi)票然后開(kāi)專票收5.86%的稅點(diǎn),但是我們開(kāi)出去的發(fā)票稅點(diǎn)是1%,工程結(jié)算下來(lái)有50000元,5.86%是我們向客戶收的稅點(diǎn)。開(kāi)票稅點(diǎn)是1%,那我們的開(kāi)票金額寫好多呢?50000?5.86+50000=等于含稅金額,還是50000?1%+50000。開(kāi)票含稅金額應(yīng)該寫哪個(gè)呢?
老師,建筑公司,個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)了3萬(wàn)的勞務(wù)發(fā)票給我們,我們是否要在開(kāi)票當(dāng)月代扣代繳個(gè)人所得稅?3萬(wàn)勞務(wù)發(fā)票,不含稅金額是29702.97,是否應(yīng)該按這個(gè)金額計(jì)算個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算呢
老師,對(duì)方給我開(kāi)票10000,但是要收我3個(gè)點(diǎn)的稅,稅的金額我要加到開(kāi)票金額上面去,稅還有稅點(diǎn),我怎么算開(kāi)票總金額是多少呢
老師,我要開(kāi)200萬(wàn)發(fā)票,9個(gè)點(diǎn)的不含稅金額,那我含稅金額應(yīng)該開(kāi)多少,怎么算的
我的問(wèn)題是,對(duì)方要我們開(kāi)50的發(fā)票,如果這20萬(wàn)是含稅價(jià)格,我們開(kāi)具的增值稅發(fā)票是6個(gè)點(diǎn)收取他們稅點(diǎn)11個(gè)點(diǎn),那我們開(kāi)具票面價(jià)稅合計(jì)金額應(yīng)該是多少 情況二、如果這50萬(wàn)是不是含稅價(jià),那我們應(yīng)開(kāi)具的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?