您好,沒有購銷合同的話按照開票的金額計(jì)算
老師您好,我想請(qǐng)教一下,我全年的購銷售合同,都沒有計(jì)提印花稅,現(xiàn)在怎么辦?采購合同和銷售合同分別計(jì)提嗎?
我想問一下關(guān)于印花稅(購銷合同)方面,有供應(yīng)商的購銷合同還有跟客戶的購銷合同,我以哪個(gè)金額來報(bào)印花稅?
老師 想問一下 印花稅購銷合同申報(bào)的數(shù)據(jù)依據(jù)是什么 怎么計(jì)算
老師 我想問一下.沒有購銷合同 印花稅怎么報(bào)?
我想問一下印花稅沒有購銷合同的是不是不用申報(bào)啊,但是申報(bào)了其他非核定的印花稅種,比如技術(shù)合同,貨物運(yùn)輸合同等,核定的購銷合同當(dāng)月沒有簽訂的,不用申報(bào)吧?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
我們是電商公司 都是不怎么開票的無票收入
那就按照無票收入申報(bào)印花稅
那購進(jìn)的商品要申報(bào)印花稅么?
對(duì),購進(jìn)的也是購銷也需要交
如果我們簽了合同 沒有寫金額 根據(jù)不含稅收入和進(jìn)來的商品一起申報(bào)?
如果沒有合同金額就按照不含稅收入和進(jìn)來的商品一起申報(bào)
零申報(bào)或者 低于收入的數(shù)申報(bào)會(huì)怎樣?
如果被查到會(huì)有補(bǔ)繳稅款滯納金和罰款的風(fēng)險(xiǎn)
如果我簽訂的合同注明了金額是10萬 實(shí)際到貨有20萬 以哪個(gè)金額來申報(bào)?
按照實(shí)際到貨金額計(jì)算
如果我開了票的收入有5萬 無票收入有20萬 是合在一起申報(bào)?
對(duì),是的,肯定得合并申報(bào)
好 謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝