您好,沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)合同的話按照開(kāi)票的金額計(jì)算

老師您好,我想請(qǐng)教一下,我全年的購(gòu)銷(xiāo)售合同,都沒(méi)有計(jì)提印花稅,現(xiàn)在怎么辦?采購(gòu)合同和銷(xiāo)售合同分別計(jì)提嗎?
我想問(wèn)一下關(guān)于印花稅(購(gòu)銷(xiāo)合同)方面,有供應(yīng)商的購(gòu)銷(xiāo)合同還有跟客戶的購(gòu)銷(xiāo)合同,我以哪個(gè)金額來(lái)報(bào)印花稅?
老師 想問(wèn)一下 印花稅購(gòu)銷(xiāo)合同申報(bào)的數(shù)據(jù)依據(jù)是什么 怎么計(jì)算
老師 我想問(wèn)一下.沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)合同 印花稅怎么報(bào)?
您好!我想問(wèn)一下購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅現(xiàn)在怎么申報(bào)
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開(kāi)了,只是發(fā)票沒(méi)給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時(shí)工程結(jié)束后,會(huì)計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
一般保證與履約保證有什么區(qū)別
請(qǐng)問(wèn)老師,租我公司房產(chǎn),租金付給公司股東個(gè)人了,給對(duì)方開(kāi)發(fā)票可以嗎
,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。公司代扣扣以前年度的個(gè)稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方,月報(bào)上重分類(lèi)其他應(yīng)收款 怎么做平這個(gè)賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒(méi)實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報(bào)處理需要交那些稅
實(shí)際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月留下的在產(chǎn)品,這個(gè)到了本月該怎么處理呀?
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請(qǐng)教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫(kù)存商品的話 將來(lái)審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過(guò) 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,怎么處理?


我們是電商公司 都是不怎么開(kāi)票的無(wú)票收入
那就按照無(wú)票收入申報(bào)印花稅
那購(gòu)進(jìn)的商品要申報(bào)印花稅么?
對(duì),購(gòu)進(jìn)的也是購(gòu)銷(xiāo)也需要交
如果我們簽了合同 沒(méi)有寫(xiě)金額 根據(jù)不含稅收入和進(jìn)來(lái)的商品一起申報(bào)?
如果沒(méi)有合同金額就按照不含稅收入和進(jìn)來(lái)的商品一起申報(bào)
零申報(bào)或者 低于收入的數(shù)申報(bào)會(huì)怎樣?
如果被查到會(huì)有補(bǔ)繳稅款滯納金和罰款的風(fēng)險(xiǎn)
如果我簽訂的合同注明了金額是10萬(wàn) 實(shí)際到貨有20萬(wàn) 以哪個(gè)金額來(lái)申報(bào)?
按照實(shí)際到貨金額計(jì)算
如果我開(kāi)了票的收入有5萬(wàn) 無(wú)票收入有20萬(wàn) 是合在一起申報(bào)?
對(duì),是的,肯定得合并申報(bào)
好 謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝