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老師您好:麻煩您看看我這句話對(duì)嗎“先補(bǔ)虧以前的(五年以內(nèi)),要交當(dāng)期的:應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率、應(yīng)稅率所得額=會(huì)計(jì)利潤(rùn)(收入總額)的調(diào)增調(diào)減。”

2021-02-02 23:59
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-03 00:01

您好,是的,計(jì)算應(yīng)納稅所得額先扣除以前期間可彌補(bǔ)虧損

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快賬用戶7723 追問(wèn) 2021-02-03 00:03

那老師~這兩個(gè)小微企業(yè)有什么區(qū)別嗎?我好像算錯(cuò)了,可是我不知道錯(cuò)哪里了,麻煩您幫我指出來(lái),謝謝!

那老師~這兩個(gè)小微企業(yè)有什么區(qū)別嗎?我好像算錯(cuò)了,可是我不知道錯(cuò)哪里了,麻煩您幫我指出來(lái),謝謝!
那老師~這兩個(gè)小微企業(yè)有什么區(qū)別嗎?我好像算錯(cuò)了,可是我不知道錯(cuò)哪里了,麻煩您幫我指出來(lái),謝謝!
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齊紅老師 解答 2021-02-03 00:05

您好,題目沒有說(shuō)是小微企業(yè),所以用25%稅率計(jì)算

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快賬用戶7723 追問(wèn) 2021-02-03 00:07

小型企業(yè)和小微企業(yè)也有區(qū)別?。?

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齊紅老師 解答 2021-02-03 00:07

您好,是的,完全不是一個(gè)概念

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快賬用戶7723 追問(wèn) 2021-02-03 00:07

那請(qǐng)問(wèn)您小微企業(yè)是個(gè)什么企業(yè)?

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快賬用戶7723 追問(wèn) 2021-02-03 00:08

那麻煩您告訴我一下他們的概念,謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-02-03 00:17

您好,小微企業(yè)是小型微利企業(yè),是企業(yè)所得稅概念。年度平均資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元,人數(shù)不超過(guò)300人,應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元

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快賬用戶7723 追問(wèn) 2021-02-03 00:19

好的,謝謝您!

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快賬用戶7723 追問(wèn) 2021-02-03 00:29

老師您說(shuō)這個(gè)C他所說(shuō)的最后的那個(gè)“所得”他是指這個(gè)企業(yè)所得的這筆利息呢?還是說(shuō)是這個(gè)企業(yè)要把今年的“所得”給分給別人啊?

老師您說(shuō)這個(gè)C他所說(shuō)的最后的那個(gè)“所得”他是指這個(gè)企業(yè)所得的這筆利息呢?還是說(shuō)是這個(gè)企業(yè)要把今年的“所得”給分給別人???
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齊紅老師 解答 2021-02-03 06:42

您好,是支付所得方的地點(diǎn)

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快賬用戶7723 追問(wèn) 2021-02-03 06:45

好的,謝謝您!

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齊紅老師 解答 2021-02-03 07:45

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,是的,計(jì)算應(yīng)納稅所得額先扣除以前期間可彌補(bǔ)虧損
2021-02-03
您好,會(huì)計(jì)和稅法是兩個(gè)口徑計(jì)算,應(yīng)納稅所得額是計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅,都是企業(yè)所得稅口徑,您說(shuō)的未分配利潤(rùn)彌補(bǔ),是會(huì)計(jì)口徑
2021-05-03
你好,前提是需要符合小型微利企業(yè)的三個(gè)條件 如果符合,應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn),所得稅=應(yīng)納稅所得額*5% 應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2020-10-11
利潤(rùn)總額加調(diào)增減去調(diào)減后,彌補(bǔ)虧損后繳納所得稅,研發(fā)費(fèi)用是在調(diào)減的環(huán)節(jié)
2022-12-17
你好,計(jì)算當(dāng)期應(yīng)交企業(yè)所得稅=100萬(wàn)*20% 稅后利潤(rùn)=100萬(wàn)*(1—20%)
2022-12-02
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