您好,是的,計(jì)算應(yīng)納稅所得額先扣除以前期間可彌補(bǔ)虧損
2、應(yīng)納稅所得額的主要來(lái)源有()。多選題 A.稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn) B.納稅調(diào)整增加額 C.納稅調(diào)整減少額 D.以上都是 老師,麻煩解析一下這個(gè)題,減少額這里
老師您好:麻煩您看看我這句話對(duì)嗎“先補(bǔ)虧以前的(五年以內(nèi)),要交當(dāng)期的:應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率、應(yīng)稅率所得額=會(huì)計(jì)利潤(rùn)(收入總額)的調(diào)增調(diào)減?!?/p>
老師您好,想問(wèn)下所得稅中的企業(yè)應(yīng)納稅所得額是用全面利潤(rùn)總額加或減調(diào)整額是嗎,這個(gè)利潤(rùn)總額不是凈利潤(rùn)對(duì)吧,因?yàn)榧径阮A(yù)繳的時(shí)候沖減當(dāng)期利潤(rùn)了
某居民企業(yè)當(dāng)年的利潤(rùn)總額為100萬(wàn)元。無(wú)任何納稅調(diào)整項(xiàng),無(wú)以前被彌補(bǔ)虧損企業(yè)所得稅率為20%。計(jì)算當(dāng)期應(yīng)交企業(yè)所得稅。稅后利潤(rùn)
計(jì)算全面應(yīng)納稅所得額時(shí),是會(huì)計(jì)上的利潤(rùn)總額調(diào)增調(diào)減后,先彌補(bǔ)以前年度虧損,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額嗎?我們還有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,不太清楚先后順序
花店銷售鮮花,開票項(xiàng)目名稱選什么?
老師,我們承包單位餐廳,人員工資由我們公司代發(fā),我給單位開票收這部分工資,我們?cè)撛鯓娱_發(fā)票
老師 第一次接觸商貿(mào)公司 數(shù)電票是電子稅務(wù)局系統(tǒng) 若開銷售票 需要錄入清單嗎(還沒嘗試過(guò)),有錄入清單這個(gè)功能模塊嗎
請(qǐng)問(wèn)一下下載申報(bào)個(gè)稅的網(wǎng)址有嗎
老師,6月26號(hào)出臺(tái)一個(gè)新政策,互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)為平臺(tái)內(nèi)從業(yè)人員辦理預(yù)扣時(shí)可以扣除減除費(fèi)用是嗎?這個(gè)平臺(tái)企業(yè)是指哪些企業(yè)?
老師我今年備考中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,做2021年的考題發(fā)現(xiàn)里邊有很多增值稅稅法的考點(diǎn),想問(wèn)一下增值稅和所得稅稅法的考點(diǎn)2025年還屬于在考范圍嗎?
老師,咨詢一下,我們現(xiàn)在有 23 年 5 月份的,有一個(gè)發(fā)票沒有的原件,現(xiàn)在要怎么處理?我們是一般納稅人。像這個(gè)的話,我們要追溯嗎?但是金額特別小,不到 200 塊錢,100 多塊錢。
我們公司貨發(fā)出去了沒有開發(fā)需要怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,20年六稅兩費(fèi)減半嗎,有文件嗎
臨時(shí)工發(fā)放工資怎樣操作?
那老師~這兩個(gè)小微企業(yè)有什么區(qū)別嗎?我好像算錯(cuò)了,可是我不知道錯(cuò)哪里了,麻煩您幫我指出來(lái),謝謝!
您好,題目沒有說(shuō)是小微企業(yè),所以用25%稅率計(jì)算
小型企業(yè)和小微企業(yè)也有區(qū)別?。?
您好,是的,完全不是一個(gè)概念
那請(qǐng)問(wèn)您小微企業(yè)是個(gè)什么企業(yè)?
那麻煩您告訴我一下他們的概念,謝謝!
您好,小微企業(yè)是小型微利企業(yè),是企業(yè)所得稅概念。年度平均資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元,人數(shù)不超過(guò)300人,應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元
好的,謝謝您!
老師您說(shuō)這個(gè)C他所說(shuō)的最后的那個(gè)“所得”他是指這個(gè)企業(yè)所得的這筆利息呢?還是說(shuō)是這個(gè)企業(yè)要把今年的“所得”給分給別人啊?
您好,是支付所得方的地點(diǎn)
好的,謝謝您!
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持