您好,是的,計算應(yīng)納稅所得額先扣除以前期間可彌補虧損

2、應(yīng)納稅所得額的主要來源有()。多選題 A.稅前會計利潤 B.納稅調(diào)整增加額 C.納稅調(diào)整減少額 D.以上都是 老師,麻煩解析一下這個題,減少額這里
老師您好:麻煩您看看我這句話對嗎“先補虧以前的(五年以內(nèi)),要交當(dāng)期的:應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率、應(yīng)稅率所得額=會計利潤(收入總額)的調(diào)增調(diào)減。”
老師您好,想問下所得稅中的企業(yè)應(yīng)納稅所得額是用全面利潤總額加或減調(diào)整額是嗎,這個利潤總額不是凈利潤對吧,因為季度預(yù)繳的時候沖減當(dāng)期利潤了
某居民企業(yè)當(dāng)年的利潤總額為100萬元。無任何納稅調(diào)整項,無以前被彌補虧損企業(yè)所得稅率為20%。計算當(dāng)期應(yīng)交企業(yè)所得稅。稅后利潤
計算全面應(yīng)納稅所得額時,是會計上的利潤總額調(diào)增調(diào)減后,先彌補以前年度虧損,再計算應(yīng)納稅所得額嗎?我們還有研發(fā)費用加計扣除,不太清楚先后順序
今年拿到了非全日制學(xué)歷證書需要做會計繼續(xù)教育嗎?
老師,我們公司小規(guī)模,幫別的公司開的普票,沒有增值稅,那企業(yè)稅現(xiàn)在能算出來嗎?開票金額1萬
你好,老師對于采購部門我們財務(wù)怎么去管控啊,現(xiàn)在出現(xiàn)好多問題,一個是掛賬的單價,還有廠家贈送的,他們采購的也給掛上帳了,很亂,怎么規(guī)范管理?。?/p>
企業(yè)能幫別人出口貨物嗎
老師 從牧民處購買的毛皮在領(lǐng)用時可以加計1%抵扣嗎
老師,申報完多長時間,發(fā)票的開票額度會自動提升?
銀行的銷售額包括什么
老師,給員工繳納社保,可以抵哪些稅?
老師,一般納稅人未開票收入貨物買賣10萬,沒有進項,下個月也要交增值稅13000嗎?
注冊過小規(guī)模納稅人的再注冊個體戶,電商稅怎么交呢
那老師~這兩個小微企業(yè)有什么區(qū)別嗎?我好像算錯了,可是我不知道錯哪里了,麻煩您幫我指出來,謝謝!
您好,題目沒有說是小微企業(yè),所以用25%稅率計算
小型企業(yè)和小微企業(yè)也有區(qū)別?。?
您好,是的,完全不是一個概念
那請問您小微企業(yè)是個什么企業(yè)?
那麻煩您告訴我一下他們的概念,謝謝!
您好,小微企業(yè)是小型微利企業(yè),是企業(yè)所得稅概念。年度平均資產(chǎn)總額不超過5000萬元,人數(shù)不超過300人,應(yīng)納稅所得額不超過300萬元
好的,謝謝您!
老師您說這個C他所說的最后的那個“所得”他是指這個企業(yè)所得的這筆利息呢?還是說是這個企業(yè)要把今年的“所得”給分給別人啊?
您好,是支付所得方的地點
好的,謝謝您!
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持