同學(xué)你好 免稅的是負(fù)數(shù)申報的 六個點的是按照對應(yīng)的銷項稅率填寫的
老師,這是豬肉和蔬菜的減免稅申報,怎么在減免稅申報表這一張表里面保存不成功呢?是不是要在別的表也填一下?
一般納稅人紅沖了一張發(fā)票這個月報增值稅怎么報,填在簡易3個點里面申報的時候又讓我填減免申報表還不能是負(fù)數(shù),這個怎么辦?
老師這種一張是6個點的票,一張是免稅的票怎么填申報表呢
有10張發(fā)票,稅率13個點,其中一張是多稅率,13個點和6個點的在一張發(fā)票上,報增值稅的時候要填發(fā)票份數(shù),份數(shù)怎么填啊
老師,我申報增值稅我是一般納稅人,主營是服務(wù)類6個點,我上個月取得了一張3個點的稅怎么申報,填在哪個附表里?
員工用火車票實名制的來結(jié)報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項和銷項編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費(fèi)用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出-進(jìn)項) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
我這樣填的然后顯示錯誤
你開通負(fù)數(shù)申報了嗎
是需要開通一下嗎
要開通負(fù)數(shù)申報的