同學(xué),你好 1、消費(fèi)者購買的應(yīng)稅貨物、勞務(wù)、服務(wù)的總價(jià)格包括了增值稅(消費(fèi)者按稅票總額支付貨款,此處稅票總額是價(jià)價(jià)稅合計(jì)數(shù)),貨物出售方或勞務(wù)、服務(wù)提供方根據(jù)最終的價(jià)格,按照稅率或征收率算出來的稅款向稅務(wù)機(jī)關(guān)交稅。 2、不管前期出廠到批發(fā)到零售發(fā)生了多少流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),到最終消費(fèi)者這里的稅款只跟最終價(jià)格有關(guān)系。比如你花113元買了件衣服,不管前面有多少流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),你都是為這件衣服承擔(dān)13元的增值稅。如果是小規(guī)模納稅人,你花103買的衣服,就會(huì)承擔(dān)3塊錢增值稅。 所以說增值稅負(fù)稅人是最終消費(fèi)者

為什么說增值稅負(fù)稅人是消費(fèi)者?
老師,新設(shè)立企業(yè),都會(huì)有選擇一般納稅人和小規(guī)模問題,圖片中說,增值率大于23.08,選擇小規(guī)模納稅人,我想問一下,增值稅最終的負(fù)稅人是,消費(fèi)者個(gè)人對(duì)嗎?還有企業(yè)交的增值稅,實(shí)際上從消費(fèi)者那里來,然后再交給國家,那么為什么還要有圖片中的選擇問題
增值稅的負(fù)稅人是消費(fèi)者,為什么要給企業(yè)計(jì)算抵扣采購農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅。
終端消費(fèi)者不交增值稅但是負(fù)稅人,是嗎
增值稅的負(fù)稅人是消費(fèi)者,這個(gè)附加稅的負(fù)稅人是銷售賣貨公司是吧?
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計(jì)入房產(chǎn)原值嗎?
營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請(qǐng)問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請(qǐng)問甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請(qǐng)問這樣操作對(duì)嗎?
公司在建辦公樓時(shí)有兩筆支出共9萬5千元,當(dāng)時(shí)公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報(bào)銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?
老師您好!問下小規(guī)格開專票,怎樣在開票中間欄里面,增加建筑服務(wù)地,建筑項(xiàng)目名稱,這兩個(gè),看到都是項(xiàng)目名稱,規(guī)格型號(hào),單位,數(shù)量,單價(jià),
老師好!請(qǐng)問雇主責(zé)任險(xiǎn)能計(jì)入安全生產(chǎn)費(fèi)用嗎?
房產(chǎn)企業(yè)的成本是需要按開來的發(fā)票歸集還是按項(xiàng)目歸集呢
老師好,我是生產(chǎn)企業(yè),銷售外銷占60%,內(nèi)銷40%,進(jìn)項(xiàng)大多用在內(nèi)銷抵扣了,這一年幾乎都沒有退稅,這樣會(huì)不會(huì)有稅收風(fēng)險(xiǎn),或者說有沒有個(gè)退稅比例什么的,謝謝
公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后利潤試做了分紅交了個(gè)人所稅印花稅,如何做分錄
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師

