同學,你好 他賣出去有銷項,那買進來就需要進項,他是中間流轉(zhuǎn)的
老師,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品是免征增值稅的,那為什么企業(yè)還可以計算抵扣啊
增值稅的負稅人是消費者,為什么要給企業(yè)計算抵扣采購農(nóng)產(chǎn)品的進項稅。
要求:以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定,請按下列順序計算該企業(yè)8月份應繳納的增值稅額。 (1)計算銷售甲產(chǎn)品的銷項稅額; (2)計算銷售乙產(chǎn)品的銷項稅額; (3)計算自用新產(chǎn)品的銷項稅額; (4)計算外購貨物應抵扣的進項稅額; (5)計算向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進的免稅農(nóng)產(chǎn)品應抵扣的進項稅額; (6)計算企業(yè)8月份應繳納的增值稅額。
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,20218月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下:向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的賣價為30萬元,該批農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)稅率為13%的貨物,計算向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進的免稅農(nóng)產(chǎn)品,應抵扣的進項稅額是多少?
我們公司是餐飲企業(yè)一般納稅人,購進的餐廳用原材料在稅務局代開了農(nóng)收購發(fā)票,可以計算抵扣進項,可是給消費者又不能開具專票!那為什么進項可以抵扣
煤炭銷售,我方煤炭已發(fā)出,未開票,未收到款,怎么做賬。
企業(yè)出口貨物勞務、發(fā)生跨境應稅行為不適用加計抵減政策,其對應的進項稅額不得計提加計抵減額,那對應的進項稅可以抵扣增值稅嗎?
老師,想問下在金蝶上3月賬在應付模塊做了一筆應付稅票,4月付款了但是做賬的時候沒做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應付平掉,怎么做調(diào)整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進谷回來打成米售賣出去,,,我進谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會有庫存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開票,可以不分明細嗎?2個辦公樓,4間平房,1個彩鋼棚,貨物名稱可以直接開:房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬??梢詥??
建筑施工活動板房租賃開幾個點稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項尚未收到?請問會計分錄這樣寫:借:應收賬款—公司169500 貸:主營業(yè)務收入150000 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項)19500
老師如何區(qū)分在計算預付年金現(xiàn)值的時候使用這兩個公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?