同學你好 借費用成本類科目 貸應(yīng)付賬款
我們有一筆貨款還未支付,之前就掛在應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在對方開了發(fā)票來,但是我們實際也未支付,怎么入賬呢?我想把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付票據(jù),但是我們又沒有開匯票啊什么的給人家……
我們是互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè),沒有實際庫存或者貨物什么的,已收到發(fā)票還未付款,怎么做賬
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師,請問一下,我們是銷售建材的公司,購貨發(fā)票很多時候不能及時取得,一般付款時,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,實際商品是已收到,我們繼續(xù)銷售,由于發(fā)票沒到,就沒有做正常入庫的分錄,這樣就會出現(xiàn)負庫存,這種該怎么處理啊
我公司員工借支付款購買貨物,已做借:其他應(yīng)收款(個人),貸:銀行存款處理,現(xiàn)在貨到了但是還沒有來發(fā)票沖賬,年底結(jié)賬了,這部分貨物怎么進行賬務(wù)處理,要做暫估入庫嗎,分錄怎么做
申請出口退稅有不可跳過的疑點是:申報的發(fā)票無電子信息,應(yīng)不予受理是什么意思?
企業(yè)購入的固定資產(chǎn),低于500萬的可以選擇一次性扣除折舊。在本題中,固定資產(chǎn)是200萬,會計上計提20萬折舊,稅法上可以一次性扣除,這個納稅調(diào)減不是應(yīng)該是180萬嗎?怎么答案是380萬?
老師你好,我想問一下,外出辦事出租票怎么做賬,報稅的時候需要怎么填
請問老師,之前開了發(fā)票,現(xiàn)在業(yè)主不服那么多錢,不重新開發(fā)票行不行?有什么影響?
老師好,企業(yè)自己報關(guān)到拿到報關(guān)單,這中間企業(yè)自己具體是怎么操作的呢?
你好老師個體戶經(jīng)營超市付出去的慰問金1000元給員工的會計分錄怎么做
老師,三方協(xié)議,如何開票才正規(guī)?
老師,是按照凈利潤還是按照未分配利潤來進行分紅呢,目前賬上未分配利潤過大
你好,老師,有一張費用專票,票面是227元,實際他報銷179元,在填報增值稅時要怎么操作?
使用權(quán)資產(chǎn)3年,但是當時系統(tǒng)錯錄10年,現(xiàn)終止,使用權(quán)資產(chǎn)清理掛賬,但我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前少計提了折舊,我應(yīng)該如何處理,
關(guān)鍵是沒有實際貨物,不知道計入哪個科目,可以直接借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款么
恩 可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本
也可以計入管理費用
老師,像我們這種互聯(lián)網(wǎng)沒有實際貨物的,先收票未付款這種情況,是可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款是嗎
對的 是這樣做的哦
下個月賬款付了是借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎
對 這樣做就可以的
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝