您好,如果是少計(jì)提,可以補(bǔ)計(jì)提折舊的
老師好,我公司的前會(huì)計(jì)在19年5月在賬上錄入了一個(gè)3萬塊品牌使用權(quán)的無形資產(chǎn),合同是使用一年的,她一直沒做攤銷,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
老師我想問下我們這邊之前有一批別的公司購(gòu)買的車輛給我們做租賃使用,現(xiàn)在對(duì)方幫這些車輛要回,但是之前發(fā)票也是開的別的公司,我們只有使用權(quán)但是我們收到這批車輛我這邊是做了借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款現(xiàn)在車輛要還給對(duì)方我們這邊做借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) ,但是我的其他應(yīng)付款我要用什么科目幫他掛賬沖銷。
老師您好!我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計(jì)折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了?,F(xiàn)在怎么調(diào)?。恐x謝老師!
老師,想問一下,我這邊有一個(gè)辦公用租房,原來的租賃時(shí)間是2021.09.16-2024.01.15,是按使用權(quán)資產(chǎn)入賬的,但是,我現(xiàn)在要提前終止使用權(quán)資產(chǎn),明年1月2021.09.16-2023.01.15終止。那我現(xiàn)在需要如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
老師,想問一下,我這邊有一個(gè)辦公用租房,原來的租賃時(shí)間是2021.09.16-2024.01.15,是按使用權(quán)資產(chǎn)入賬的,但是,我現(xiàn)在要提前終止使用權(quán)資產(chǎn),明年1月2021.09.16-2023.01.15終止。那我現(xiàn)在需要如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓過渡期經(jīng)營(yíng)結(jié)果扣款怎么入賬?是在股權(quán)轉(zhuǎn)讓款里直接去掉還是另做一個(gè)什么科目?
給學(xué)校開具發(fā)票需要填寫地址和電話嗎?
我們打官司贏了 對(duì)方要付錢給我們,我們之前付出去的律師費(fèi)訴訟費(fèi),對(duì)方要給我們錢 但是對(duì)方要發(fā)票,我們?cè)撛趺撮_給對(duì)方發(fā)票
老師學(xué)堂有最新的增值稅所得稅申報(bào)流程有嗎
請(qǐng)問對(duì)我給我們開的發(fā)票在電子稅務(wù)局能查到嗎,怎么查
稅局說我們公司2023年有幾份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被列為異常發(fā)票,要求在下月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。那幾份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,要怎么做分錄?要補(bǔ)交稅額嗎?
10萬貨物已全部發(fā)出,收款2萬開票2萬,確認(rèn)收入2萬,成本結(jié)轉(zhuǎn)多少?
繳納稅款扣的手續(xù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師,我們是制造業(yè),租用別人的冷庫(kù)儲(chǔ)存原材料,這個(gè)冷庫(kù)的費(fèi)用放在哪個(gè)科目
1月4人,3月56人,4月60人,6月58人二季度的平均人數(shù)怎么計(jì)算