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老師好,我公司的前會計在19年5月在賬上錄入了一個3萬塊品牌使用權的無形資產(chǎn),合同是使用一年的,她一直沒做攤銷,那現(xiàn)在應該怎么處理?

2021-09-20 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-20 08:42

您好,您一次性計入以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶7352 追問 2021-09-20 08:44

財務軟件沒有以前年度這個科目怎么辦?

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齊紅老師 解答 2021-09-20 08:47

您好,用未分配利潤科目

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快賬用戶7352 追問 2021-09-20 08:49

你可以寫分錄給我看看嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-20 08:52

您好,借未分配利潤,貸累計攤銷

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快賬用戶7352 追問 2021-09-20 08:56

那我要報廢無形資產(chǎn)的時候就是,借:累計攤銷 貸:無形資產(chǎn) 對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-20 09:03

您好,是的,您的理解非常正確

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快賬用戶7352 追問 2021-09-20 09:06

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-09-20 09:07

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,您一次性計入以前年度損益調(diào)整
2021-09-20
同學你好,不補攤銷,從現(xiàn)在開始向后攤銷50年就可以;
2022-03-15
你好,應該補提攤銷費用,應計入以前年度的攤銷費用“以前年度損益調(diào)整”科目核算。
2021-03-04
借;管理費用 借;累計攤銷 貸;無形資產(chǎn)
2019-06-24
你好,借無形資產(chǎn)貸銀行存款 出租借投資性房地產(chǎn)
2024-03-11
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