同學(xué),你好
增值稅稅額按照票面做
您好老師:我想問(wèn)一下就是填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,一筆3488元沒(méi)有發(fā)票,同時(shí)用餐費(fèi),加郵費(fèi),過(guò)橋費(fèi)5種票據(jù)代替的,一張費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單有4欄,我需要些兩張報(bào)銷(xiāo)單,這種情況我應(yīng)該怎么填寫(xiě)?
老師,本月紅沖了上個(gè)月的兩張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,可是我在報(bào)增值稅額時(shí)候,表一上面系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額沒(méi)有吧這兩張票額稅額減去,我要手動(dòng)填嗎老師,要填在哪里呢老師,
你好老師,實(shí)際操作中23年12月份公司給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是24年1月份發(fā)現(xiàn)金額那里開(kāi)錯(cuò)了,需要紅沖發(fā)票,那12月份報(bào)增值稅時(shí),銷(xiāo)售金額怎么填呢?
老師你好,我開(kāi)了一張發(fā)票是生活用品日用品,然后我的發(fā)票里面是無(wú)形服務(wù)那個(gè)發(fā)票的數(shù)據(jù),但是導(dǎo)入報(bào)表的時(shí)候是沒(méi)有,他叫我在那個(gè)認(rèn)定那里去增加一個(gè)稅種,我不懂怎么操作
老師你好,個(gè)體戶(hù)增值稅表系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)了54000,實(shí)際開(kāi)票金額是60000多呢,其中有一張2萬(wàn)多的專(zhuān)票,個(gè)人所得跟水利基金是按開(kāi)票收入報(bào)征收額吧,然后增值稅表中的核定銷(xiāo)售額是不能更改的吧,增值稅主表要怎么填呢,我填了老報(bào)錯(cuò)
老師 現(xiàn)金流量表如何編制
收到勞務(wù)派遣開(kāi)來(lái)的個(gè)稅發(fā)票如何做賬
如果高新技術(shù)企業(yè)年度匯算清繳,沒(méi)有專(zhuān)利,沒(méi)有研發(fā)項(xiàng)目,本年度沒(méi)有歸集研發(fā)費(fèi)用,那么可以填0嗎,有什么影響
老師,9月預(yù)發(fā)10月工資。在財(cái)務(wù)和稅務(wù)上沒(méi)有影響吧?
老師,我們開(kāi)了售電發(fā)票還需開(kāi)電費(fèi)分割單?
老師,請(qǐng)問(wèn)A欠B B欠C A可以直接付款給C嗎,需要哪些證明
老師資產(chǎn)總額快超 5000萬(wàn),除了還借款還有什么辦法
老師請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在季度所得稅申報(bào)表和之前的比有哪些變動(dòng)內(nèi)容啊?
老師,想請(qǐng)教,小規(guī)模納稅人目前情況是在電子稅務(wù)稅局申報(bào)時(shí)直接在“免稅”欄銷(xiāo)售額申報(bào)就可以吧,不需要用先申報(bào)應(yīng)稅銷(xiāo)售額再帶資料去稅局申請(qǐng)免稅吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)母公司是小規(guī)模納稅人,母公司代三級(jí)子公司支付合同款,對(duì)方也開(kāi)具母公司的發(fā)票,母公司可以作為成本進(jìn)行抵扣嗎?
差怎么辦
同學(xué),你好
差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入