是的,就是那樣子申報的
公司為小規(guī)模納稅人,在電子稅務局申報增值稅時,”小微企業(yè)免稅銷售額“的”本期數(shù)“一欄是要填7-9月開出發(fā)票不含稅額的合計數(shù)嗎?”小微企業(yè)免稅額“要怎么填?
請問老師,生產(chǎn)企業(yè)免抵稅額,不需要申請退稅,直接抵內(nèi)銷的增值稅,直接在電子稅務局增值稅申報就可以了嗎
老師 個人獨資企業(yè)銷售收入是3萬元,是寫在第10行還是11行? 在辦理增值稅納稅申報時,將銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(若登記注冊類型為個體工商戶,則應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”),如果沒有其他免稅項目,無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票),季報填增值稅申報表是直接按5000/1.01=4950.5這個數(shù)填在第10欄項目(四)免稅銷售額:其中小微企業(yè)免稅銷售額就可以了么。不需要再填第一欄項目(一)應征增值稅不含稅銷售額,了吧?
老師,您好。我們公司的增值稅小規(guī)模納稅人,是做航空機票銷售代理的,我們想申請增值稅的差額征稅方式,請問,我們是需要先在電子稅務局申請嗎?還是直接在開票時選擇差額征稅,然后增值稅申報時按差額征稅申報即可呢?謝謝
老師好,2022年,開給對方發(fā)票,是一張紙質(zhì)的普通發(fā)票,對方遺失了第二記聯(lián)記賬聯(lián)。請問現(xiàn)在該如何處理?
沒有工會還需要繳納工會籌備金嗎?
老師 固定資產(chǎn)汽車報廢了 已經(jīng)賣了,已經(jīng)從固定資產(chǎn)表里刪除了,應該怎么記賬?
商戶將開的攤位押金收據(jù)遺失了,怎么處理?
這個方便說具體點嗎有點迷惑用的是金蝶EAS
老師 前面的經(jīng)營范圍 后面是我取得的發(fā)票這張發(fā)票可以抵扣嗎
請問A公司是個酒店,B公司是A公司的子公司,A公司用銀行貸款購買一些固定資產(chǎn),可以平進平出把裝修材料和固定資產(chǎn)賣給B公司嗎
老師,我會計學堂進不去了練習了
老師,租賃合同簽了20年,按年付房租,現(xiàn)在未付,這個要掛賬做分攤嗎?
企業(yè)給個人支付勞務費600元,要對方開具發(fā)票,對方是自然人,對這方面一無所知,應該告知他如何操作,有沒有具體的操作流程方法或者視頻?
我們是跨境的賣家啊,B2C賣給客戶,但是供應商自己報關(guān)發(fā)貨到海外倉,我們沒有報關(guān)出口,這樣可以申請小規(guī)?!懊舛悺鄙陥髥??
出口貨物免稅需要做備案的
老師,我們是小規(guī)模啊,小規(guī)模目前還沒有要求做免稅備案吧?
出口貨物都要求備案,不然稅局咋知道你是出口業(yè)務?