嗯,直接在電子稅務(wù)局申報(bào)就可以了,出口退稅通過以后,就免抵了。
請(qǐng)問老師,生產(chǎn)企業(yè)免抵稅額,不需要申請(qǐng)退稅,直接抵內(nèi)銷的增值稅,直接在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)就可以了嗎
本月申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕?,增值稅納稅申報(bào)表需要改嗎?還是下次直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了?
您好老師 請(qǐng)問公司22年有留底退稅,退回增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,附加稅沒有退回,在電子稅務(wù)局里面累計(jì),然后以后屬期發(fā)生增值稅銷項(xiàng)稅額,產(chǎn)生的附加稅直接就抵扣了,這部分附加稅我需要做賬嗎?
進(jìn)出口工業(yè)企業(yè),沒有留底退稅額,銷售可以免嗎,需要申報(bào)退稅嗎,還是直接在增值稅主表填免稅欄申報(bào)
老師,請(qǐng)問免增值稅的農(nóng)產(chǎn)品銷售收入在申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得也是免稅的是不?我們是填減免事項(xiàng)他直接就抵了還需要到稅務(wù)局做備案申請(qǐng)嗎?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個(gè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
小規(guī)模物流公司,老板的意思是要買兩輛二手的貨車,有必要讓對(duì)方給我們開票嗎?如果給我們開票的話,我們就要做入固定資產(chǎn),每月計(jì)提做成本嗎
老師出口退稅是A級(jí)才可以嗎
您好,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是正確的,第一季度現(xiàn)金流量表表上期末現(xiàn)金余額少了4000多,這是會(huì)計(jì)分錄寫錯(cuò)了,還是別的什么原因呢?幫忙發(fā)一下?
二手空調(diào)怎么做折舊?
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用,比如1月的微信收入1000,2月2號(hào)提現(xiàn),提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題, 賬上面的數(shù)字是對(duì)的,因?yàn)橛匈~務(wù)的調(diào)整導(dǎo)致報(bào)表取值沒取上,匯算清繳的時(shí)候報(bào)表數(shù)據(jù)是取值正確的數(shù)據(jù),這種情況該怎么處理呢,