小規(guī)模納稅人從事航空機(jī)票銷售代理申請(qǐng)?jiān)鲋刀惒铑~征稅,通常無(wú)需先在電子稅務(wù)局申請(qǐng)。一般是開票時(shí),在稅控設(shè)備或數(shù)電票開票系統(tǒng)中選擇 “差額征稅” 功能開具發(fā)票。申報(bào)時(shí),填寫《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》的可扣除項(xiàng)目金額,再將差額后的銷售額填入主表相應(yīng)欄次
我想問(wèn)下,我們公司屬于建筑服務(wù)業(yè),小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是簡(jiǎn)易計(jì)稅,3%的稅率,疫情減按1%征收,我們建筑服務(wù)業(yè)的增值稅是不是可以申請(qǐng)差額征稅,這個(gè)差額征收的稅率又是多少呢,
請(qǐng)問(wèn)老師。我是小規(guī)模差額納稅派遣公司,。我們這個(gè)月代開專票是145100含稅,差額征稅管理費(fèi)是1280,稅金是60.96,,按5%的稅率,我填小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí)。稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的不含稅增值稅專用發(fā)票銷售額,我應(yīng)該是填管理費(fèi)不含稅的金額吧,1280/1.05
老師好, 我是小規(guī)模的納稅人,開了專票普票電子發(fā)票,有5個(gè)點(diǎn)的差額征收,也有正常的3個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在總計(jì)超了45萬(wàn),要交增值稅,請(qǐng)問(wèn)我怎么填寫增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù),謝謝
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我平時(shí)開具發(fā)票時(shí)直接選擇的征收率是1%,但是我報(bào)增值稅的時(shí)候發(fā)票數(shù)據(jù)匯總提取到的數(shù)據(jù)同樣是按照1%開具的數(shù)據(jù),那我增值稅及附件費(fèi)申報(bào)變表里沒有1%征收率的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 我需要怎么填表呢?
@郭老師 老師 我要增值稅申報(bào) 小規(guī)模 請(qǐng)問(wèn)老師 我們開票有勞務(wù)派遣減征 那天您說(shuō)季度45萬(wàn)以下不交增值稅 我在申報(bào)的時(shí)候是不是應(yīng)該填在免稅銷售額里的未達(dá)起征點(diǎn)免稅額里呢 老師
請(qǐng)問(wèn)老師前兩年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯(cuò)了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個(gè)可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購(gòu)入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師,稅務(wù)局說(shuō)我們房產(chǎn)稅有個(gè)計(jì)稅依據(jù)為0,要求刪了,這個(gè)怎么操作呢,能給一個(gè)具體操作流程啊
請(qǐng)問(wèn):當(dāng)月開票,當(dāng)月紅沖,還要做賬嗎
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財(cái)政局。可是沒有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會(huì)計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說(shuō)公司被立案了,只說(shuō)了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會(huì)怎么樣啊
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個(gè)是怎么規(guī)定的
第412題,第1問(wèn): 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了