你好,你需要交稅嗎?如果不需要交稅的話,系統(tǒng)按照3%的忽略,就可以按照1%的不含稅的銷售額填寫。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我平時(shí)開具發(fā)票時(shí)直接選擇的征收率是1%,但是我報(bào)增值稅的時(shí)候發(fā)票數(shù)據(jù)匯總提取到的數(shù)據(jù)同樣是按照1%開具的數(shù)據(jù),那我增值稅及附件費(fèi)申報(bào)變表里沒有1%征收率的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 我需要怎么填表呢?
尊敬的納稅人,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅時(shí),本期發(fā)生額最高等于主表第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額本期數(shù)之和*2.1%。報(bào)表時(shí)出現(xiàn)這樣的情況是哪里出現(xiàn)問題,要怎么才能通過
老師,這個(gè)新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報(bào)的時(shí)候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
您好老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,1到3月份開具發(fā)票30000,其中1萬是1月份開的按照3%開具的,其余是按照1%開具的,那么增值稅申報(bào)時(shí)按照30000/1+1%。計(jì)算出銷售額,填寫到增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額內(nèi),不用填寫減免稅申報(bào)表了吧
老師,我季度開票總計(jì)44182.97,我是小規(guī)模納稅人,那開票的時(shí)候是3%的征收率減按1%,怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表
老師如果有小票1000元,其中有500開票了,我想先以小票和發(fā)票做賬,然后再做銀行到款的賬,怎么做把小票和發(fā)票一起做附件,做應(yīng)收或者預(yù)收1000,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000就可以了嗎
老師,小微企業(yè)所得稅率多少
匯算清繳利息收入填哪欄
老師,茶樓賣茶葉需要交印花稅嗎?進(jìn)貨呢
股東實(shí)繳入資款后,沒有20起內(nèi)公示,現(xiàn)在怎么辦,補(bǔ)公示行嗎,能把日期改成20日以內(nèi)嗎
老師你好,4月對(duì)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單位有一筆錯(cuò)付的款項(xiàng),簽報(bào)完手續(xù)后還未給對(duì)方退回,4月掛賬 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 。5月退回后再?zèng)_減 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 是這樣做賬嗎?謝謝
個(gè)人辦了一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照的目的是向醫(yī)院里面提供藥品,剛成立,都需要去交哪些的稅?
老師您好,請(qǐng)教一下問題哈,A公司股東(自然人)轉(zhuǎn)股給B公司需要交稅嗎?按多少比例交??謝謝!
補(bǔ)墻和輔料開什么項(xiàng)目名稱呀?是廣告設(shè)計(jì)公司
出口退稅企業(yè)辦理出口退稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)不足的情況,應(yīng)該怎么處理?
繳稅呢老師
減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。