因?yàn)槌斯潭ㄙY產(chǎn)一次性扣除調(diào)減(200 - 20 = 180 萬),若該固定資產(chǎn)用于研發(fā),還可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(200×100% = 200 萬),兩者相加 180 %2B 200 = 380 萬。
固定資產(chǎn)折舊可以減少企業(yè)所得稅嗎?如果可以,那么為什么500萬以下可以享受一次性加速折舊扣除,比如100萬設(shè)備,本來按10年折舊,一年只能折舊10萬,但是享受一次性折舊扣除,可以按100萬折舊,但是以后每年還要把100萬調(diào)回來,這樣的話,豈不是折舊不能抵減所得稅嗎?不懂
老師,我有一項(xiàng)固定資產(chǎn),21年會(huì)計(jì)上做了一次扣除200萬,正常21年折舊9萬,那我現(xiàn)在是不是應(yīng)該調(diào)增費(fèi)用191萬,固定資產(chǎn)折舊調(diào)整表那兒,會(huì)計(jì)折舊9萬,稅法折舊200萬,納稅調(diào)減191萬
請教老師,公司購買辦公電腦,必須要入固定資產(chǎn)按照至少3年計(jì)提折舊對嗎?稅法規(guī)定購買500萬以內(nèi)的固定資產(chǎn)可以在當(dāng)年一次性在所得稅前扣除,說的是報(bào)稅的時(shí)候可以一次性扣除,但會(huì)計(jì)處理上還是要正常入固定資產(chǎn)按規(guī)定年限提折舊對吧?
老師,想咨詢一下,公司購入的固定資產(chǎn),今年度有購入低于500萬的固定資產(chǎn),1月份要購入,選擇了按一般稅法年限去折舊,8月份有新購入的固定資產(chǎn),是否可以選擇一次性稅前扣除?
500萬以內(nèi)的固定資產(chǎn)可以稅前一次性扣除是在稅法上的,如果會(huì)計(jì)上也才用了一次性扣除應(yīng)該怎樣調(diào)整
老師你好,我想問下,我們租了一塊地,然后分別租給別人,但是我們交的電費(fèi)電務(wù)局一直沒給我們開票,然后我們收取下面租戶的電費(fèi),別人要求這我們開票,我們能開電費(fèi)的發(fā)票嗎
2023年科技型中小企業(yè) 獎(jiǎng)勵(lì)這個(gè)錢怎么做分錄打到公司賬上
郭老師,賬上有一些應(yīng)付賬款,沒辦法開票了,要怎么處理比較合規(guī),怎么平賬
老師,咨詢一下,之前年度的進(jìn)項(xiàng)稅在2023年11月份勾選了,現(xiàn)在要更正申報(bào),把11月份勾選的這張發(fā)票要放在12月份勾選,這個(gè)怎么處理?
增值稅附表四中,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減,如果本期發(fā)生了采購?fù)素?,那相?yīng)的增值稅加計(jì)抵減的調(diào)減項(xiàng)是否需要把該金額增值稅進(jìn)項(xiàng)額填進(jìn)去?
請教我們是物業(yè)服務(wù)公司,受客戶委托對小區(qū)進(jìn)行維修,產(chǎn)生了造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi),預(yù)算服務(wù)費(fèi),監(jiān)理服務(wù)費(fèi),設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi),客戶予以對賬付款,如何向客戶開票呢?
樸 老師進(jìn) 自然人個(gè)人能不能開發(fā)票出去?是不是需要稅務(wù)局代開?是不是可以線上代開?然后開票人是不是稅務(wù)局?
老師21年已經(jīng)入了成本了,不能付款發(fā)票也用不了了,現(xiàn)在具體要怎么操作,是年底匯算時(shí)候調(diào)增嗎
廣告費(fèi)超過營收的15%,多余部分怎么處理。是補(bǔ)稅調(diào)增,企業(yè)所得納稅?出現(xiàn)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出不匹配預(yù)警怎么處理比較好?
老師,請問不是企業(yè)名下的員工,但是是為企業(yè)去辦事,火車票記在什么科目下?
在本題中,是說的用于生產(chǎn)經(jīng)營,從哪里可以看出來是用于研發(fā)的呢?
有一句是加計(jì)扣除應(yīng)調(diào)整納稅所得額