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老師21年已經(jīng)入了成本了,不能付款發(fā)票也用不了了,現(xiàn)在具體要怎么操作,是年底匯算時候調(diào)增嗎

2025-09-23 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-23 15:23

借:應付賬款
貸:利潤分配-未分配,這個要更正21年的報表,調(diào)增處理

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快賬用戶8171 追問 2025-09-23 15:24

21年報表具體怎么更正老師,沒有更正過,是只更改21年的嗎22年到25年期初數(shù)是不是都要改

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齊紅老師 解答 2025-09-23 15:27

你更正匯算清繳的表就可以了

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快賬用戶8171 追問 2025-09-23 15:28

就是明天匯算25年時候的匯算表嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-23 15:29

你要更正21年的匯算清繳表

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快賬用戶8171 追問 2025-09-23 15:30

哦哦,調(diào)整以前的報表指的是匯算表?我才知道,我一直以為是三大報表!

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齊紅老師 解答 2025-09-23 15:34

是的,這個是調(diào)匯算清繳的表

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借:應付賬款
貸:利潤分配-未分配,這個要更正21年的報表,調(diào)增處理
2025-09-23
您好,同學,請稍等下
2023-09-13
您好,對的,那樣的話,直接去21年沖銷調(diào)整和這個可沒
2023-09-13
你好,這個是虛虛的業(yè)務嗎?如果是虛增的,借其他應付款貸利潤分配。
2022-06-20
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