借:應付賬款
貸:利潤分配-未分配,這個要更正21年的報表,調(diào)增處理
請問老師,21年暫估成本費1萬到,22年報21年匯算清繳的時候由于成本票提供不了。報匯算清繳的時候直接調(diào)增了1萬也補交了所得稅,現(xiàn)在我要怎么在22年里把暫估的1萬給平掉
老師,2022年的一筆費用已經(jīng)入賬計入管理費用,但是在所得稅匯算的時候發(fā)現(xiàn)沒有發(fā)票,經(jīng)溝通,現(xiàn)在不能提供發(fā)票,后續(xù)能提供發(fā)票,2022年的所得稅匯算是不是得調(diào)增?。咳艉罄m(xù)給提供發(fā)票了,我應該怎么操作,需要進行什么賬務處理嗎
老師,公司之前21年虛列了工資,現(xiàn)在要調(diào)整21年的匯算清繳,可是21年底已經(jīng)把工資全部發(fā)放了,,那么貨幣資金也要調(diào)整嗎,是不是21年份的報表也要調(diào),具體分錄應該怎么做呢,直接去21年沖掉嗎
老師,公司之前21年虛列了工資,現(xiàn)在要調(diào)整21年的匯算清繳,可是21年底已經(jīng)把工資全部發(fā)放了,,那么貨幣資金也要調(diào)整嗎,是不是21年份的報表也要調(diào),具體分錄應該怎么做呢,直接去21年沖掉嗎,之前工資做的是成本,我可以直接沖成本可以嗎,不從應付職工薪酬
老師,2023年有一些成本費用沒有具體的發(fā)票,但是有這些陳本發(fā)生,年前不暫估,過了年開票有了具體金額和對應單位再入賬匯算時候能進入2023年的成本不能
老師好,2022年,開給對方發(fā)票,是一張紙質(zhì)的普通發(fā)票,對方遺失了第二記聯(lián)記賬聯(lián)。請問現(xiàn)在該如何處理?
沒有工會還需要繳納工會籌備金嗎?
老師 固定資產(chǎn)汽車報廢了 已經(jīng)賣了,已經(jīng)從固定資產(chǎn)表里刪除了,應該怎么記賬?
商戶將開的攤位押金收據(jù)遺失了,怎么處理?
這個方便說具體點嗎有點迷惑用的是金蝶EAS
老師 前面的經(jīng)營范圍 后面是我取得的發(fā)票這張發(fā)票可以抵扣嗎
請問A公司是個酒店,B公司是A公司的子公司,A公司用銀行貸款購買一些固定資產(chǎn),可以平進平出把裝修材料和固定資產(chǎn)賣給B公司嗎
老師,我會計學堂進不去了練習了
老師,租賃合同簽了20年,按年付房租,現(xiàn)在未付,這個要掛賬做分攤嗎?
企業(yè)給個人支付勞務費600元,要對方開具發(fā)票,對方是自然人,對這方面一無所知,應該告知他如何操作,有沒有具體的操作流程方法或者視頻?
21年報表具體怎么更正老師,沒有更正過,是只更改21年的嗎22年到25年期初數(shù)是不是都要改
你更正匯算清繳的表就可以了
就是明天匯算25年時候的匯算表嗎
你要更正21年的匯算清繳表
哦哦,調(diào)整以前的報表指的是匯算表?我才知道,我一直以為是三大報表!
是的,這個是調(diào)匯算清繳的表