那個(gè)進(jìn)項(xiàng)要做轉(zhuǎn)出,對(duì)應(yīng)的加計(jì)抵減也要調(diào)整
如果增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額有加計(jì)抵減的,是不是要先進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣完了,才能抵扣進(jìn)項(xiàng)的加計(jì)抵減金額
老師 我們?cè)鲋刀愊硎苓M(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減10%,附表四本期發(fā)生額是不是填進(jìn)項(xiàng)稅*10%?
一般納稅人增值稅申報(bào),生活性服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%抵減應(yīng)納稅額,加計(jì)抵減金額填在附表四,主表中不需要填抵減金額嗎,本期應(yīng)納增值稅直接就是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減加計(jì)抵減后的金額
享受先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策下減免后的增值稅,附加稅應(yīng)該把先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的金額加上,還是也扣除后繳納
允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,附表四應(yīng)該怎么填寫(xiě)
老師好,2022年,開(kāi)給對(duì)方發(fā)票,是一張紙質(zhì)的普通發(fā)票,對(duì)方遺失了第二記聯(lián)記賬聯(lián)。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在該如何處理?
沒(méi)有工會(huì)還需要繳納工會(huì)籌備金嗎?
老師 固定資產(chǎn)汽車(chē)報(bào)廢了 已經(jīng)賣(mài)了,已經(jīng)從固定資產(chǎn)表里刪除了,應(yīng)該怎么記賬?
商戶(hù)將開(kāi)的攤位押金收據(jù)遺失了,怎么處理?
這個(gè)方便說(shuō)具體點(diǎn)嗎有點(diǎn)迷惑用的是金蝶EAS
老師 前面的經(jīng)營(yíng)范圍 后面是我取得的發(fā)票這張發(fā)票可以抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)A公司是個(gè)酒店,B公司是A公司的子公司,A公司用銀行貸款購(gòu)買(mǎi)一些固定資產(chǎn),可以平進(jìn)平出把裝修材料和固定資產(chǎn)賣(mài)給B公司嗎
老師,我會(huì)計(jì)學(xué)堂進(jìn)不去了練習(xí)了
老師,租賃合同簽了20年,按年付房租,現(xiàn)在未付,這個(gè)要掛賬做分?jǐn)倖幔?/p>
企業(yè)給個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)600元,要對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,對(duì)方是自然人,對(duì)這方面一無(wú)所知,應(yīng)該告知他如何操作,有沒(méi)有具體的操作流程方法或者視頻?
調(diào)減項(xiàng)有個(gè)出口數(shù)據(jù)需要填寫(xiě)
我這個(gè)調(diào)減是直接填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎
就是在附表2減項(xiàng)轉(zhuǎn)出里邊,23B其他,理由是退貨