?你好? ? 你們稅務(wù)局是應(yīng)該讓你踢出來補企業(yè)所得稅的吧 。 這個費用實際是發(fā)生了 只是沒有合理的發(fā)票 是嗎? ?

老師 之前年度的成本票不能用 現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出 整體分錄要怎么做 還有所得稅要調(diào)整嗎
19年有10萬的費用發(fā)票被稅局查出來不能用,現(xiàn)在20年了,要怎么做調(diào)整分錄,還有所得稅怎么處理
老師,請問, 19、20年抵扣的運輸費進項發(fā)票被查出來是虛開的發(fā)票 現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出 已經(jīng)在稅務(wù)局更正了19、20年的增值稅申報表 現(xiàn)在交的增值稅怎么做分錄 ,還有也在19、20年的企業(yè)所得的匯算清繳做了更正 把費用剔除了 這塊的補交的企業(yè)所得怎么做分錄
老師,請問一下去年的成本發(fā)票被查到不能用。然后今年調(diào)整了,補繳了企業(yè)所得稅,滯納金,現(xiàn)在我要怎么做分錄調(diào)整呀
2020年的進項發(fā)票被查出虛開,現(xiàn)在稅務(wù)局同意用現(xiàn)在的進項認證抵扣2020年的進項轉(zhuǎn)出的一部分,同時稅務(wù)局讓補交所得稅10萬元,應(yīng)該怎樣做分錄?比如進項稅額轉(zhuǎn)出50萬元,勾選現(xiàn)在的進項稅額30萬,交20萬增值稅,勾選現(xiàn)在的這些發(fā)票怎樣入賬?成本入現(xiàn)在嗎?稅務(wù)局讓補10萬所得稅。整個賬務(wù)流程怎么處理
請問個體工商戶可以交住房公積金嗎
上個月出差沒有報銷住宿費,10月份開的住宿費發(fā)票,還可以報銷嗎
甲公司(國企)4月收縣立中學(xué)給公司捐助資金40萬如何入賬,用于新城區(qū)老學(xué)校資產(chǎn)維護,做營業(yè)外收入可以嗎?可要分解增值稅等?
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做越虧
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做做虧
老師問一下,那個老師退稅申請抵減操作過,謝謝
都是打款發(fā)貨應(yīng)收賬款很少,為什么欠供應(yīng)商的貨款越來越多,存貨也很少,為什么欠的貨款越來越多
公司自己燒飯買菜,費用可以用領(lǐng)款憑證入賬嗎?
@董孝彬老師,您看我這月?lián)Q電腦申報了,上一個電腦壞了,然后提示這個,去哪里修改一下?
有沒有深圳地區(qū)的老師,今年中級考試過后,還需要審核嗎?還是直接等拿證了,
是的,只是上游公司被稅局查了,稅局說我們這邊也不能用。
?你好 那 就是估計失控了。 那你就做 :借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 借?應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整??
未分配利潤好像不是科目,是項目吧
?你好? ?利潤分配-未分配利潤?
那所得稅怎么處理呢,是按之前的所得稅稅率來交嗎,又存在稅收優(yōu)惠
所以這個金額怎么確定
?你好 我上面就是給你做的 企業(yè)所得稅計提和繳納 結(jié)轉(zhuǎn)分錄。? 你去修改年報。 看具體修改后需要補多少企業(yè)所得稅的來判斷金額? ?
你意思是去更改19年的年報是嗎
老師,我覺得你的分錄好像只調(diào)整了所得稅,但是利潤沒調(diào)整
?你好是的??隙ㄒ雀牧四陥?。 根據(jù)實際的金額 你才能判斷需要補多少稅費的??
假設(shè)就按25%的稅率,那應(yīng)該要補交的稅費是25000,同時,利潤要調(diào)整75000是吧。那調(diào)增利潤這個分錄怎么做
?你好? 是的。? ? ? 調(diào)增利潤 不做分錄。 你補企業(yè)所得稅計提和繳納分錄就行了。 上面我給你寫的分錄 就是? ?
不用調(diào)增利潤的話,那是直接改報表還是怎么樣
?你好 直接改年年報 。你們有年報納稅調(diào)整表的。 不改賬 。 你只是 調(diào)整后有補稅的 做分錄處理即可。? ?
好的,我就是覺得如果不改的哈,那報表數(shù)據(jù)對不上,因為是用金蝶做的,報表是自動生成的,那以后不是要一直調(diào)整
?你好? ? ? ? ?不用了。 直接改年報處理哈? ?