你好當(dāng)時這個錢支付了是嗎
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進入,銀行,所以我也不知道那個是開票的收入那個是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報的時候這個總數(shù)減去開票的就是無票啊
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬,實收資本200萬實繳,這個需要交個稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺球俱樂部給客戶開發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買了10臺設(shè)備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺因為長時間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺導(dǎo)致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個我們到時支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個對于我們會有什么風(fēng)險嗎?
借給別的公司,但沒有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來的那個嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費用 不能劃分是資本化還是費用化 可以不做資本化或費用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計放著 匯算清繳的時候也不做費用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項
老師,比如臺球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師,工資實際發(fā)的和工資表上的不一至,實際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬
當(dāng)時沒支付完,應(yīng)付賬款有余額
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出50萬 借 管理費怒 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項30萬 貸,銀行存款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅20萬。
借應(yīng)交稅費未交增值稅20萬, 貸銀行存款 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅貸、銀行
當(dāng)時沒支付完,你的第一個分錄的意思是,全部紅沖嗎?這樣賬不平,銀行存款錢回不來,當(dāng)時就是買的票
你好,我這上面這個是全部紅沖了, 這個虛開發(fā)票的,你們還全額支付了嗎?應(yīng)該是只支付了他的稅點吧?
比如發(fā)票是100萬,你們不可能全部支付100萬的,只支付他承擔(dān)的稅點
我們就是發(fā)票100,打算支付100的,實際支付了90多,還一點沒支付完
借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)付賬款 收不回來的,應(yīng)付賬款有余額的作。
余額就一直存在了,現(xiàn)在勾選用于抵扣的進項不含稅部分就直接入當(dāng)期
你好,余額一直在是什么意思?哪個余額?
我沒明白,是先全部紅沖,然后再紅沖應(yīng)付賬款有余額的嗎?那支付的銀行存款怎么辦,錢回不來。老師,還能怎樣聯(lián)系你,我這樣表達可能不清楚
你好,借應(yīng)付賬款100 貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款90,哪一個對不起來?
這樣我看了下,調(diào)整完,之前應(yīng)付有多少余額,現(xiàn)在還是有多少余額
你去看一下你的應(yīng)付賬款的余額是不是10萬?如果是余額10萬在貸方的話,借方100,貸方100,怎么會能有余額?哪里有余額?
是的,明白了老師,我現(xiàn)在勾選的進項不含稅部分就直接入當(dāng)期嗎,這樣當(dāng)期的利潤很低
那你勾選的這個發(fā)票屬于什么業(yè)務(wù)的?
也是成本部分
對應(yīng)的收入做了嗎?沒有的話不要做成本。
如果是購買商品的話,做庫存商品。
現(xiàn)在勾選的進項是為了抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出的,是經(jīng)營車輛加油的發(fā)票,我是直接入成本了,這樣當(dāng)期的利潤很低,負(fù)幾百萬,然后補交所得稅10萬,我是納稅調(diào)增。比如勾選進項不含稅500萬,當(dāng)期的利潤是-500,納稅調(diào)增510萬,補所得稅10萬,這樣對嗎?這樣資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤也是負(fù)幾百萬。還有進項稅額轉(zhuǎn)出是不是在報表上一直顯示有余額?這是最后一次追問了,麻煩老師了,再次提問怎樣再聯(lián)系你
第一個,你沒有對應(yīng)的收入,你不用做成本,借勞務(wù)成本,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項貸,銀行存款,這樣做是不是也可以?是不是不影響你的利潤了? 第二個補企業(yè)所得稅,你稅務(wù)局怎么跟你說的,是直接繳納還是需要申報? 3進項、銷項和進項轉(zhuǎn)出可以分別結(jié)轉(zhuǎn)到,轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
如果不能追問了 你重新提問 備注下找我 我再給你回復(fù)。