你好,一般就是進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)退稅的
請(qǐng)問(wèn)老師,生產(chǎn)加工企業(yè)出口退稅,是按什么來(lái)退稅的呀,是按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)退稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)出口企業(yè),退稅的金額怎么填寫(xiě),是用來(lái)當(dāng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?出口退來(lái)的稅都怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),一般貿(mào)易,收購(gòu)了原木加工成家具后出口,退稅率是13%,出口稅率是0,這種情況我收購(gòu)來(lái)的原木可以做退稅嗎?是按照10%退稅嗎?退稅申報(bào)表該如何填寫(xiě)?
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)出口企業(yè),公司采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13%的,開(kāi)票稅率是0還是免稅發(fā)票?退稅金額是按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票13%來(lái)退稅額嗎?
老師,我是商貿(mào)出口企業(yè),我想問(wèn)下我退稅金額是按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票依據(jù)稅額來(lái)退,還是按照FOB價(jià)格為依據(jù)來(lái)退
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買(mǎi)的煙,酒的專(zhuān)票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專(zhuān)票的稅額能抵扣嗎?銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷(xiāo)售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫(xiě)的是萬(wàn)元。
那金稅發(fā)票勾選的時(shí)候應(yīng)該怎么勾選呀
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
一般勾選就可以的生產(chǎn)性出口退稅