這個(gè)退稅退的就是你的鏡像部分,那么至于能夠退多少,要看你的退稅率來(lái)決定。稅怎么處理?這個(gè)退回來(lái)的稅就相當(dāng)于是企業(yè)的收益啊。
請(qǐng)問(wèn)老師,生產(chǎn)加工企業(yè)出口退稅,是按什么來(lái)退稅的呀,是按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)退稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)出口企業(yè),退稅的金額怎么填寫(xiě),是用來(lái)當(dāng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?出口退來(lái)的稅都怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,外貿(mào)出口企業(yè)。一直都沒(méi)開(kāi)出口發(fā)票。但是有做出口退稅,那么當(dāng)月退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票該如何做賬呢?
出外貿(mào)出口企業(yè),除出口退稅外的專票怎么處理?比如辦公用品開(kāi)進(jìn)來(lái)專用發(fā)票金額100.稅額13,怎么賬務(wù)處理,分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)出口企業(yè),退稅額是用出口的銷售額×退稅率還是用進(jìn)貨來(lái)的進(jìn)項(xiàng)×退稅率啊,有點(diǎn)懵
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買(mǎi)的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫(xiě)的是萬(wàn)元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元,為什么計(jì)入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?
今年cpa和中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒(méi)錯(cuò),會(huì)被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會(huì)不會(huì)數(shù)據(jù)對(duì)不上?
可以退稅的部分要交稅嗎?,還是退了稅在申報(bào)
不用呀,這個(gè)退稅的話你就不交,這里不僅不交,還要退。