您好!這個(gè)要看內(nèi)部是怎么樣劃分。如果內(nèi)部項(xiàng)目部和分公司都有帳,就不能合并了。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    雙方于2016年簽訂了購(gòu)車合同,并于2018年和2020年支付了一部分車款, 現(xiàn)在雙方約定了,剩余款項(xiàng),少支付20%,之后2016年簽訂的合同完成(實(shí)質(zhì)上就是免除了一部分貨款和利息)。 問,少支付的20%,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入? 問,涉及到稅?(目前購(gòu)買方公司為虧損)
請(qǐng)問打款方和購(gòu)買方為同一集團(tuán)公司項(xiàng)目部和分公司,可否合并入賬直接走購(gòu)買方往來
老師,集團(tuán)打款給孫子輩子公司用于購(gòu)買土地,目前孫子輩報(bào)表中記在其他應(yīng)付款項(xiàng)下,后期集團(tuán)準(zhǔn)備再打一筆款給兒子輩公司,通過兒子輩公司轉(zhuǎn)款至孫子輩,計(jì)入權(quán)益類科目,并沖抵前期的其他應(yīng)付款,這種方法是否可行?
請(qǐng)問,我公司投資A企業(yè),為A企業(yè)的股東,現(xiàn)在有個(gè)問題,A投標(biāo)一個(gè)太陽(yáng)能項(xiàng)目,但是不能直接和供應(yīng)商簽合同購(gòu)買材料,可以由我們單位和供應(yīng)商簽合同購(gòu)買材料,后期我們和簽材料合同,給A公司開具材料款,這樣操作可行么
現(xiàn)在新合作了一個(gè)公司,由于往來金額大,對(duì)方要求直接和國(guó)外簽訂合同,直接打款,其他流程都不變,入庫(kù)報(bào)關(guān)和之前一樣,國(guó)外會(huì)把利潤(rùn)打給國(guó)內(nèi)公司,B公司和C公司有內(nèi)部聯(lián)系,請(qǐng)問可以這種模式經(jīng)營(yíng)嗎,怎么開票,怎么運(yùn)行
                老師,請(qǐng)問國(guó)際貨運(yùn)代理公司收的報(bào)關(guān)費(fèi)符合免稅?
支付經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,知道個(gè)體工商戶能不能給員工繳納五險(xiǎn)不。
老師你好稅務(wù)打電話說我們公司有異常憑證,是22年4月份,25年8月轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng),我不懂稅務(wù)局啥意思,下邊是以前會(huì)計(jì)做的賬
這個(gè)發(fā)票抬頭是個(gè)人對(duì)嗎?可以使用嗎?
老師,一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),那么在認(rèn)證抵扣后計(jì)算應(yīng)交增值稅,那么怎么做相應(yīng)分錄,進(jìn)項(xiàng)有沒有余額還是需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
比如說裝修公司給裝修,不含稅成本是1萬,我們自己付8個(gè)點(diǎn)的錢,就是10,800,約定的開出的稅率是13% ,那開出來的發(fā)票含稅價(jià)應(yīng)該是10,800還是11,300(以不含稅10000算)呢?
老師好!這樣的發(fā)票可以把人工費(fèi)改成勞務(wù)費(fèi)嗎?
董孝斌老師好!現(xiàn)在有這么多發(fā)票剛認(rèn)證,之前還有2024年的發(fā)票,就是開發(fā)票才做收入,那現(xiàn)在怎樣處理進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的問題,老師指導(dǎo)一下
收到30萬發(fā)票,技術(shù)維護(hù)也已經(jīng)完成,但是我們合同約定是分三次分批支付(每個(gè)月支付10萬) 請(qǐng)問,這種情況,可以每月確認(rèn)10萬的費(fèi)用嗎?


好的,謝謝!
你好!不用客氣的了。