你好;? ?你們之間的合作是怎么來開展的;才好判斷怎么來開票做賬 核算的?
建筑裝修公司A和甲方B簽訂了包工包料大約300平米左右的工裝的裝修合同。裝修金額為100萬左右。A承接了該項目后就立馬轉(zhuǎn)手將該項目包給了包工頭C(相當(dāng)于C掛靠了A)。期間A通過自己的公戶付款購買了14萬的材料用于該項目,又通過公戶付款支付了該項目4萬的人工?,F(xiàn)在A想讓C開發(fā)票給自己,想讓C提供的發(fā)票在稅務(wù)層面合規(guī)的話,請問: 1,對C有資質(zhì)的要求嗎?2,明面上留檔的承包合同規(guī)范操作是按什么合同簽訂好呢?(承包經(jīng)營?還是分包合同?) 3,合同中的合同金額大約可以為多少呢?(這個金額確定是怎么算出來的?請老師寫一下大致的算法) 4,C通過什么方式開到發(fā)票給到A呢?(去稅局代開可以嗎?) (因為是小白,自己把握不準(zhǔn),問的有點啰嗦,希望老師就每一個問題都做個回復(fù)。謝謝了?。?/p>
現(xiàn)在新合作了一個公司,由于往來金額大,對方要求直接和國外簽訂合同,直接打款,其他流程都不變,入庫報關(guān)和之前一樣,國外會把利潤打給國內(nèi)公司,B公司和C公司有內(nèi)部聯(lián)系,請問可以這種模式經(jīng)營嗎,怎么開票,怎么運行
作業(yè):A注冊會計師是甲公司2021年度財務(wù)報表審計業(yè)務(wù)的項目合伙人,在了解甲公司及其環(huán)境并評估重大錯報風(fēng)險時,A的觀點如下:1.甲公司多項控制活動能夠?qū)崿F(xiàn)營業(yè)收入發(fā)生的目標(biāo),A認(rèn)為應(yīng)該了解與該目標(biāo)相關(guān)的每項控制活動。2.在了解甲公司的內(nèi)部控制時,A認(rèn)為應(yīng)該了解的是與財務(wù)報告相關(guān)的內(nèi)部控制,而非甲公司所有的內(nèi)部控制3.甲公司與固定資產(chǎn)相關(guān)的會計估計在本年發(fā)生變化,A認(rèn)為這僅可能導(dǎo)致固定資產(chǎn)的金額計量不準(zhǔn)確,故一定不存在特別風(fēng)險。4.針對特別風(fēng)險的項目,A認(rèn)為不需要了解內(nèi)部控制,只需直接實施實質(zhì)性程序。5.在識別和評估特別風(fēng)險時,A認(rèn)為必須親自實施各項審計程序,不能利用專家的工作。6)丙公司是甲銀行的子公司。2019年8月,XYZ公司和丙公司共同舉辦了企業(yè)外匯風(fēng)險管理研討會。在會上,雙方聯(lián)合推介了丙公司開發(fā)的外匯管理軟件和風(fēng)險管理咨詢服務(wù)。要求:針對上述(1)至(6)項,逐項指出是否存在違反中國注冊會計師職業(yè)道德守則的有關(guān)獨立性規(guī)定的情況,并簡要說明理由
老師,我們湖北天創(chuàng)賣貨給上海凱瑞斯,找物流公司開了一張運輸發(fā)票,實際是買來的發(fā)票(由于天創(chuàng)電子稅務(wù)局發(fā)票額度一直提不起來,所以老板就搞證據(jù),到時候好跟專管員講,本來沒有物流票的) 現(xiàn)在有三個問題 第一、天創(chuàng)需要跟物流公司簽運輸合同嗎? 第二、這張物流票我們沒有從天創(chuàng)賬戶轉(zhuǎn)賬給物流公司,因為這個物流公司之前欠老板另外一個公司的錢,所以就這樣抵扣了(或許抵扣過程更復(fù)雜),這個處理方法行嗎?如果不行,您建議我們怎么做?如果行,如何入賬?(我們辦公室的人說老板其他的公司都是這么操作,不可能發(fā)票、轉(zhuǎn)賬都能一一對上,或者說基本不會一一對應(yīng)上,如果專管員問起來,就靠自己去編合理的理由) 第三、這張發(fā)票如何入賬,進銷售費用嗎?那另外一個科目呢?
老師:之前電話聯(lián)系過兩次,沒有解決到,再次請問一下,2021年我司取得甲方一張發(fā)票185萬(甲方是個人,代開的發(fā)票,我司以對公賬戶轉(zhuǎn)了80萬給甲方個人,簽的合同也是跟甲方個人簽訂的),內(nèi)蒙古稅務(wù)不認(rèn)可甲方開的項目,甲方就直接紅沖作廢了,現(xiàn)在成都稅務(wù)(我司所在地)要求補繳2021年企業(yè)所得稅及滯納金,我司現(xiàn)在找甲方拿了一份2021年的員工工資表80.92萬元,打算拿著這個由我司去申報個稅,剩下的部分繳納企業(yè)所得稅跟滯納金,請問怎么操作才是對的呀?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
生產(chǎn)商直接和終端簽訂合同,直接打款,中間入庫報關(guān)等所有一切還是B來做,結(jié)匯還是到B賬戶
你好;? 這個會造成三流不一致 ;是有風(fēng)險的; 你們生產(chǎn)商不能自己去報關(guān)出口嗎??
我們是采購商
你好;? 那要有協(xié)議的;? 比如委托出口報關(guān)這些的 ;合同要列清楚業(yè)務(wù)內(nèi)容? ; 避免 到時影響 開票的處理??
我們采購,報關(guān),但是合同生產(chǎn)商和終端簽訂,銀行往來也是他倆,結(jié)匯終端打款給我們
你好; 那你們要分別簽訂合同 ;約定好怎么付款;你們出口 以B名義去開票出去給C?
在合同里面約定好就不影響報關(guān)退稅及開票嗎
你好 ;? 是的;委托報關(guān) ;這個是可以的?
終端越過采購直接打款給生產(chǎn)商,合同也是生產(chǎn)商和終端簽訂,我采購可以順利報關(guān),結(jié)匯,退稅,開票,只需在合同里面約定好?
你好; 是的; 你們自己約定好; 相當(dāng)于是你去采購 ;供應(yīng)商直接發(fā)貨給你的客戶 ; 要約定好; 出口報關(guān)單;都應(yīng)該你去操作; 只是供應(yīng)商代發(fā)? 貨物而已?