你好,內(nèi)賬的話(huà)你如果之后是沖貨款,可以做預(yù)付賬款,設(shè)一個(gè)二級(jí)科目——返利,內(nèi)賬的話(huà)你只要自己能區(qū)分這種錢(qián)的用途就行。
老師,我們公司是2017年成立一般納稅人,一直沒(méi)有做內(nèi)賬,現(xiàn)在老板讓從今年1月份開(kāi)始做內(nèi)賬。公司是格力空調(diào)分銷(xiāo)商,平時(shí)進(jìn)貨都是從一個(gè)購(gòu)貨系統(tǒng)里下單的,當(dāng)一年或一季度拿夠一定的任務(wù)貨款,就會(huì)有返利,這筆返利會(huì)一直在購(gòu)貨系統(tǒng)里,不會(huì)到公司的賬戶(hù)來(lái)。后期進(jìn)貨時(shí)抵減貨款30%,這筆返利應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目做初始余額???老師,我問(wèn)的是內(nèi)賬。。我認(rèn)為做預(yù)付賬款(這筆錢(qián)是返利,并不算是我們付出去的貨款)不太妥。
我在一家建材公司工作,老板有五六家門(mén)店,主要經(jīng)營(yíng)木門(mén)、吊頂、地板等。 我剛來(lái)不久,年底出年報(bào)表,利潤(rùn)表有80萬(wàn)的利潤(rùn),老板說(shuō)不對(duì),今年生意不好,不賠就不錯(cuò)了,不可能有80萬(wàn)的利潤(rùn),我作為會(huì)計(jì),遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù),而利潤(rùn)表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財(cái)務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)結(jié)合的版本,首先三個(gè)月內(nèi)庫(kù)管就換了三個(gè)人,每次盤(pán)庫(kù)的賬實(shí)差異有些大,這是內(nèi)部管理問(wèn)題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒(méi)有進(jìn)貨價(jià),我都不知道當(dāng)初是咋錄進(jìn)去的,我認(rèn)為這可能也是影響利潤(rùn)表的一個(gè)原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾?,讓我出份?cái)務(wù)流程,各位老師有沒(méi)有好的辦法,就是個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存,現(xiàn)在是客戶(hù)交了定金,店長(zhǎng)就負(fù)責(zé)進(jìn)貨,然后銷(xiāo)售。 字有點(diǎn)多,受累了。
老師,我 公司是銷(xiāo)售中央空調(diào),2016年成立 一直沒(méi)有做內(nèi)賬,從2021.1月份開(kāi)始建賬,設(shè)置了現(xiàn)有數(shù)據(jù)的初始余額。有個(gè)問(wèn)題,1月份收到張進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)的發(fā)票,這10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票是2020年5月的發(fā)票,且款已付清,貨已收到過(guò)的了,現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)回(跟這個(gè)發(fā)票是幾月份的沒(méi)關(guān)系,主要問(wèn)題就是這個(gè)發(fā)票回來(lái)后會(huì)認(rèn)證,到時(shí)實(shí)際留抵的進(jìn)項(xiàng)怎么和實(shí)際的相符合)發(fā)票還有400多萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)回來(lái) 同樣款已付清,貨也已收到(外賬能把當(dāng)期收到以前的發(fā)票當(dāng)成當(dāng)期的庫(kù)存并結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是內(nèi)賬要求實(shí)際的,這個(gè)不是當(dāng)期的,所以不知道怎么做了??)
我們公司是今年10月升成一般納稅人的,去年9月成立。一直沒(méi)業(yè)務(wù)零申報(bào),今年9月開(kāi)始生產(chǎn)。但去年12月有一張專(zhuān)用發(fā)票買(mǎi)車(chē)子的(老板私賬最開(kāi)始有一筆錢(qián)打到對(duì)公賬戶(hù)對(duì)公付款買(mǎi)的車(chē)子),也就是小規(guī)模時(shí)期收到了一張專(zhuān)用發(fā)票,然后一直0申報(bào)沒(méi)做賬?,F(xiàn)在我進(jìn)認(rèn)證系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票在認(rèn)證系統(tǒng)里。那么,認(rèn)證是肯定要認(rèn)證掉,要不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?然后折舊從哪個(gè)月開(kāi)始算?
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當(dāng)時(shí)這邊的成立和收單那些都是由老板另一個(gè)公司的會(huì)計(jì)兼著,所以一直沒(méi)有建賬,這公司也一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,到現(xiàn)在對(duì)公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個(gè)月的稅費(fèi)申報(bào)都還是全部零申報(bào)(包括費(fèi)用都是0)。我想請(qǐng)教老師,如果現(xiàn)在開(kāi)賬的話(huà),是不是要從去年9月份開(kāi)始開(kāi)?但是這樣的話(huà),報(bào)表就有變動(dòng)了,起碼有費(fèi)用了,那申報(bào)的報(bào)表就不對(duì)了,如果年報(bào)的時(shí)候更正報(bào)表,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費(fèi)用?我能不能從3月開(kāi)始立賬戶(hù),請(qǐng)教老師我該怎么做。
個(gè)體工商戶(hù)在2024年12月開(kāi)了一張三十萬(wàn)普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶(hù)在2024年12月開(kāi)了一張三十萬(wàn)普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
計(jì)提費(fèi)用時(shí):借:在建工程—籌資費(fèi)—利息支出 貸:應(yīng)付利息,此分錄的現(xiàn)金流怎么指定
一般納稅人建筑行業(yè)同一個(gè)項(xiàng)目,把清包工跟材料分開(kāi)簽合同,清包工按3%簽,材料按13%簽可以嗎
老師,這個(gè)月開(kāi)了票,是不是一定要做賬,因?yàn)檫@張票有可能要作廢?
這種定額發(fā)票可以做費(fèi)用票嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
老師,初級(jí)考場(chǎng)會(huì)提供筆紙嗎?
如果去年暫估的今年5月份發(fā)票到了,費(fèi)用票,是直接做到今年成本還是用到以前年度損益調(diào)整?
老師,2023年和2024年改報(bào)表,導(dǎo)致三個(gè)附加稅要調(diào)減,當(dāng)時(shí)計(jì)提的稅金及附加現(xiàn)在要沖回嗎,分錄怎么做呢,是不是把當(dāng)時(shí)計(jì)提附加稅的分錄反沖就可以了
老師,您的回答最簡(jiǎn)單清晰明了!謝謝!我明白了
下次購(gòu)貨時(shí): 借:在途物資(未回來(lái)時(shí)) 10 貸:預(yù)付賬款 3 銀行存款 7 這樣對(duì)嗎?
不客氣。很高興能幫到你。如果滿(mǎn)意請(qǐng)好評(píng)哦。