同學(xué)你好 增值稅附加可以分開結(jié)轉(zhuǎn)到稅收減免里邊
發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5萬(wàn)元 增值稅1000元, 增值稅轉(zhuǎn)免稅收入的時(shí)候,寫不寫增值稅附加部分
發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50000元 增值稅1000,把增值稅轉(zhuǎn)免稅收入時(shí) 附加稅也算出來(lái),都分別轉(zhuǎn)免稅收入還是,只轉(zhuǎn)增值稅免稅收入
小規(guī)模納稅人自開具了服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票2000元,季度不超過(guò)30萬(wàn)免交增值稅,做會(huì)計(jì)分錄可不可以這樣,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不寫增值稅 需要繳納增值稅時(shí),再寫。
小規(guī)模企業(yè) 季度不足45w免收增值稅,那么該季度 企業(yè)假如免收增值稅1000元,主表應(yīng)納稅合計(jì)未0,那么申報(bào)附加稅的計(jì)稅依據(jù)為1000還是為0? 我們做賬的時(shí)候 免收的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
五p,建設(shè)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入為1000萬(wàn)元不含增值稅銷項(xiàng)稅額,增值稅率為9%該項(xiàng)目可抵御進(jìn)項(xiàng)稅額為50萬(wàn)元增值附加稅,為10%計(jì)算增值稅附加稅
甲每個(gè)月獲得勞務(wù)報(bào)酬1萬(wàn),6個(gè)月支付多少個(gè)稅
公司名下的車。維修費(fèi)可以用管理費(fèi)用、辦公費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。如果是員工名下的車。只能入員工福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)教老師,兩個(gè)自然人各投資50萬(wàn)合伙開了有限公司,一年后公司虧損20萬(wàn),其中一個(gè)要退出,請(qǐng)問要如何操作,退多少錢?
營(yíng)改增之前的建筑工程項(xiàng)目現(xiàn)在如何支付之前所欠材料款
發(fā)票抬頭寫"個(gè)人"能作為成本票抵稅嗎?
老師,請(qǐng)問我們是定額戶個(gè)體戶,但是上個(gè)月開了92000的發(fā)票,我們定額的發(fā)票是80000元,但是其中有5萬(wàn)元是政府的補(bǔ)助,這個(gè)增值稅是怎么算了?個(gè)人所得稅怎么算了?
@董老師請(qǐng)教一下的,謝謝
請(qǐng)問老師,從稅務(wù)系統(tǒng)里面可以查到企業(yè)有多少房產(chǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問我們是定額戶個(gè)體戶,但是上個(gè)月開了92000的發(fā)票,我們定額的發(fā)票是80000元,但是其中有5萬(wàn)元是政府的補(bǔ)助,這個(gè)增值稅是怎么算了?個(gè)人所得稅怎么算了?
老師計(jì)算內(nèi)部收益率為何要代入6%和8%,計(jì)算第三問,代入4%和5%,有什么說(shuō)法嗎?每次面對(duì)選擇代入數(shù)值,很糾結(jié),不知道如何選擇
老師 好 ,增值稅附加部分可以不寫麻,直接寫 借:應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 不寫增值稅附加 可不可以
附加稅不計(jì)提 就不需要結(jié)轉(zhuǎn)