你好 增值稅不需要繳納 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入科目 不需要交納增值稅 附加稅不需要計(jì)提
發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5萬(wàn)元 增值稅1000元, 增值稅轉(zhuǎn)免稅收入的時(shí)候,寫(xiě)不寫(xiě)增值稅附加部分
發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50000元 增值稅1000,把增值稅轉(zhuǎn)免稅收入時(shí) 附加稅也算出來(lái),都分別轉(zhuǎn)免稅收入還是,只轉(zhuǎn)增值稅免稅收入
小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)免征增值稅,增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,附加稅需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額(不含稅)小于30萬(wàn),免增值稅,增值稅減免的部分做營(yíng)業(yè)外收入,增值稅對(duì)應(yīng)附加稅的稅不是也減免嗎?那個(gè)也需要做轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
一般納稅人月收入小于10萬(wàn),城市維護(hù)建設(shè)稅怎么交稅
老師,請(qǐng)問(wèn)收到銀行收款賬戶(hù)驗(yàn)證,無(wú)需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬(wàn),計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬(wàn)公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣(mài)掉,要把150萬(wàn)全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫(xiě)著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷(xiāo)時(shí)存貨太多怎么處理
第3問(wèn)留存收益的增加額應(yīng)該是200萬(wàn)元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬(wàn)元,銷(xiāo)售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬(wàn)元,增加額是200萬(wàn)元,答案怎么是1200萬(wàn)元?
國(guó)有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購(gòu)入變賣(mài)物品抵償投資一款,庫(kù)存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶(hù)升級(jí)為公司,若之前沒(méi)有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
謝謝老師,不需要繳納時(shí),會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅金——增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 不需要計(jì)提附加稅,不需要把附加稅轉(zhuǎn)免稅收入對(duì)嗎
是的? 這樣理解正確的
好的 謝謝 老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快