你好 增值稅不需要繳納 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目 不需要交納增值稅 附加稅不需要計(jì)提

發(fā)生主營業(yè)務(wù)收入5萬元 增值稅1000元, 增值稅轉(zhuǎn)免稅收入的時(shí)候,寫不寫增值稅附加部分
發(fā)生主營業(yè)務(wù)收入 50000元 增值稅1000,把增值稅轉(zhuǎn)免稅收入時(shí) 附加稅也算出來,都分別轉(zhuǎn)免稅收入還是,只轉(zhuǎn)增值稅免稅收入
小規(guī)模納稅人季度不超30萬免征增值稅,增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,附加稅需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
小規(guī)模納稅人季度銷售額(不含稅)小于30萬,免增值稅,增值稅減免的部分做營業(yè)外收入,增值稅對(duì)應(yīng)附加稅的稅不是也減免嗎?那個(gè)也需要做轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
老師,請(qǐng)問一下我公司是充電公司,收錢是安任物流,開票給另外一家(也是這家公司的其他公司可以不)能讓他寫委托支付不呢?這種情況合法嗎
老師,電商商家實(shí)務(wù)中將刷單的也記為收入,那所發(fā)生的成本、費(fèi)用也計(jì)入成本嗎?因?yàn)樗伪旧硎遣缓戏ǖ模缓戏ǖ馁M(fèi)用可以抵扣進(jìn)項(xiàng)、稅前扣除嗎?
老師,您看一下這題調(diào)乙公司利潤時(shí)為什么不用100?70%-60*70 這樣為什么不用乙的凈利潤加(100-60)?70%
上個(gè)月員工的報(bào)銷憑證給了部分,這個(gè)月補(bǔ)上但是沒有火車票外地有交通費(fèi)和住宿費(fèi)這個(gè)月怎么做,報(bào)銷單直接填上嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時(shí)候,如果是虧損的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
小微企業(yè)的所得稅是多少
公司在在租房為房東承擔(dān)的個(gè)稅和房產(chǎn)稅怎么做賬,可以所得稅匯算扣除嗎
老師,老板人個(gè)的款轉(zhuǎn)入公戶的錢,當(dāng)時(shí)因?yàn)榻?jīng)營需要轉(zhuǎn)入的,現(xiàn)在公戶有錢了再轉(zhuǎn)到個(gè)人戶。有時(shí)間要求嗎。有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,為什么我勾選了抵扣專票,增值稅的附表二進(jìn)項(xiàng)稅不能自動(dòng)帶數(shù)據(jù)?還要需要我手動(dòng)填寫嗎?
老師上午好,我想問一下我那個(gè)稅務(wù)系統(tǒng)里邊出現(xiàn)一個(gè)本期應(yīng)申報(bào)的稅,里邊出現(xiàn)一個(gè)殘疾人就業(yè)保證金申報(bào)辦理期限是2025年12月31號(hào),這是什么意思呀?


謝謝老師,不需要繳納時(shí),會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅金——增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:營業(yè)外收入 不需要計(jì)提附加稅,不需要把附加稅轉(zhuǎn)免稅收入對(duì)嗎
是的? 這樣理解正確的
好的 謝謝 老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快