點進去申報就行了,根據(jù)上年的工資合計,上年1-12月的人數(shù)合計/12填人數(shù)

你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當于我們認證的進項認證多了?那認證的這部分應該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師您好,我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請,然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務局申報系統(tǒng)的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報增值稅的報表,上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報表,截止日期是15號,這個不應該是1月才出現(xiàn)我申報才對嘛 不知道為什么這個月就出現(xiàn)了,老師那我申報還是不申報
老師,我這邊是一個分公司,我2017 年接手后都是0申報,之前發(fā)生過什么業(yè)務哇也不知道,我手上也沒有任何的資料,只有總公司給的一份電子版報表,現(xiàn)在需要注銷分公司,顯示有2015年5月-2015年12月份報表沒有報送,我在界面點擊去前往辦理沒有反應,我就去報表報送那邊辦理,只能季度申報,下一步就出現(xiàn)了一堆數(shù)字,申報不了,是什么原因?我應該怎么操作
老師,我想請問一下個稅申報的相關問題。我才來一家公司,讓我做幾家小規(guī)模納稅人的賬。說是這幾家小規(guī)模納稅人的稅之前都是代理記賬公司那邊在申報。而且之前這幾家小規(guī)模納稅人公司的個稅都是空申報。但是從12月份開始,有做了一些員工進來,需要申報個稅。那么,我在現(xiàn)在1月份,在我自己的電腦上安裝自然人扣繳義務端,我的個稅系統(tǒng)里面是沒有之前代理記賬公司那邊申報的數(shù)據(jù),這個怎么處理?還有就是,我需要向代理記賬公司那邊讓他們進個稅系統(tǒng)里面導出他們之前錄入的境內(nèi)人員信息表Excel版的嗎?如果他們之前有報過法人的個稅的話。
請問下,老師這里有個提醒我的代辦是殘疾人就業(yè)保障金,可是我點擊申報以后出現(xiàn)了每年8月1日至次年3月31日的期間不允許辦理跳出來,這是什么意思,是不是意味著我不用申報了,而且稅種認定里期限是次年9月15日,是不是再次意味著我不用現(xiàn)在申報呀,請遇到過這個問題的老師幫忙解釋下,我要怎么做
農(nóng)產(chǎn)品增值稅申報顯示其他扣稅憑證異常
老師你好,請問暫估在產(chǎn)品完工程度的方法有哪些呀?
您好老師,電商中,因為發(fā)貨延時,造成平臺從資金賬戶金額扣除相應金額賠付給買家,這個怎么入賬呢,沒有發(fā)票
老師,一般納稅人有形動產(chǎn)租賃不是13%嗎?那為啥題中擺渡車是按6%算的?
老師,請問水豆腐和豆腐干是免稅的嗎?
什么其他債權投資的減值準備是入“其他綜合收益-信用減值準備”,而不是“其他債權投資-信用減值準備”?我好像把這兩個記混了
對被告在行政程序中采納的鑒定意見,原告提出證據(jù)證明鑒定人不具備鑒定資格的,人民法院不予受理,舉例說明,好抽象,為什么證明了不具備資格還不予受理
增值稅加計抵減超過政策最大值怎么處理?出口和進項轉(zhuǎn)出都檢查了,沒問題
老師,新鮮活肉,這個是我們當?shù)匾环N豬肉部分的名稱,有這個菜叫活肉是豬頭的一部分,如果開票寫新鮮活肉這個要交稅嗎?因為像五花肉這些是免稅的
國內(nèi)公司采購,走內(nèi)銷,香港公司名義出口,賣給韓國公司,韓國公司用pingpang 貨貿(mào)回款到香港公司對公戶,香港公司需要做賬嗎
老師,我沒明白啥意思,我是點填寫申報表,我就點進去了,點進去了,然后它就是顯示上年在職職工工資總額5萬4,然后上年在職職工人數(shù)十,然后應安排殘疾人應就業(yè)比例百分之1.5,這都是啥意思呀,這書我都沒聽,我點進去之后它就有這個數(shù)呢,是什么意思呀?
稅款所屬期間是2024年1月1日至2024年12月31日。這是啥意思呀?老師為什么是這個期間段???這個期間段我沒在這個上班,我那個是新來的,我是25年接手的,那這塊我應該咋填呢?
核對一下上年的工資總額是否那個數(shù)?查賬
查賬從哪查呀?應該查哪個賬?。?
就是查應付職工薪酬-工資
我就應該點日期選2024年1月1日至2024年12月31日期間的應付職工薪酬工資,一共合計是多些數(shù)唄,是這意思吧老師?
老師,去年的工資2024年的職工管理人員的工資沒有直接走,應付職工薪酬應該是他沒有從應付職工薪酬里過渡,直接走管理費用完了,直接就是工資,然后嗯,銀行存款付的直接就是貸銀行存款了,就是類似于這樣,我看他們這么走的,那我怎么查呀,怎么辦呢?
是的,就是那樣查賬的,直接計入管理費用的工資
老師,我就是點進去申報,然后它就會出來一條溫馨提示,就是你看它這個上面寫的一個是24年度,其實際嗯,安排殘疾人就業(yè)人數(shù)是零,那我應該這塊咋填呢?那我上年在職職工工資總額是5萬4,他這上頭帶出來的數(shù)系統(tǒng)里自然有的時候不是我填的那5萬4,指的是殘疾人工資數(shù)啊,還是指的是正常人的工資的數(shù)???
老師,我查他那個賬查的管理費用,工資里邊從24年1月份到24年12月31號,這個期間是嗯借方發(fā)生的嗯工資是5萬4一共
沒有安置殘疾人職工人數(shù)就是0
但是老師我不明白的是,他這個是指的是嗯,系統(tǒng)自動帶出來的5萬4,這個是和我賬上,現(xiàn)在是對勁了,對上了,然后他那個上年在職職工人數(shù)是十人,他這個帶出來的數(shù),我不知道是這個數(shù)對不對,因為我在想這個數(shù),它要是是十人的情況下,他一年才5萬4,那十人那1一個月工資才幾百塊錢嘛,那不開一個月工資七幾百塊錢,這也不符合正常規(guī)規(guī)律啊
人數(shù)低于30人現(xiàn)在免交
那老師我就按照他系統(tǒng)里帶出來的書提交唄,直接點提交申報就完事了唄,是吧?因為是24年的,我也沒接手,我也不知道那個數(shù)據(jù)對不對對?肯定是人家是按那個表上嗯,提供提出來的數(shù),那肯定是之前人會計填的,要不然的他不可能表能提出來這個數(shù)據(jù)嘛,是吧?老師
是的,直接提交了就行
老師,我還想問一下他這個為什么呃本期應納稅額是810,然后本期減免稅額是810,這個數(shù)是哪來的呢?810是用上年在職職工工資總?cè)藬?shù)總額數(shù),工資總數(shù)乘以應安排殘疾人就業(yè)比例嗎?這個數(shù)得出來的那個本期應納稅額那個810的數(shù)嗎?
他是是自動計算的,根據(jù)工資合計*1.5%部分地方是1.6%
老師,他這個百分之1.5是安排殘疾人就業(yè)比例嗯,為什么要乘嗯,這個安排殘疾人就業(yè)比例這個1.5呢?我沒明白這個呢,正常不應該是那我們殘疾人人數(shù)是零,他不應該是按這個比例去乘啊,他應該按正常人不是殘疾人的比例去乘這個數(shù)嗎?不是應該這樣嗎?
繳費比例也是1.5%,部分地方是1.6%