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小規(guī)模企業(yè) 季度不足45w免收增值稅,那么該季度 企業(yè)假如免收增值稅1000元,主表應(yīng)納稅合計(jì)未0,那么申報(bào)附加稅的計(jì)稅依據(jù)為1000還是為0? 我們做賬的時(shí)候 免收的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入

2021-11-08 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-08 15:42

你好,填寫(xiě)零就可以到。分錄正確的。

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快賬用戶9627 追問(wèn) 2021-11-08 15:47

附加稅賬上進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入 而申報(bào)的時(shí)候并沒(méi)有啊 如果說(shuō)計(jì)稅依據(jù)是1000 然后在減免的那一欄 選擇 小企業(yè)優(yōu)惠 最終應(yīng)交稅額為0才對(duì)啊

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齊紅老師 解答 2021-11-08 15:48

附加稅的,不用做賬。

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齊紅老師 解答 2021-11-08 15:48

需要做增值稅的就可以的。

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你好,填寫(xiě)零就可以到。分錄正確的。
2021-11-08
同學(xué),你好,不用計(jì)提附加,附加一定是在有增值稅的情況下才計(jì)提,你都不交所以沒(méi)有。
2021-10-09
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅,這個(gè)科目不對(duì),是借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,分錄沒(méi)有問(wèn)題
2021-07-03
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2021-01-19
借,應(yīng)收賬款負(fù) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù), 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi),貸,銀行存款。
2024-07-12
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