同學你好!這樣的話? 進項稅? 要轉(zhuǎn)出處理的
單位之前是小規(guī)模納稅人,之后變成一般納稅人,因為在一般納稅人期間紅沖了一張小規(guī)模期間開出的發(fā)票,而導致如圖6月應納增值稅為負數(shù),請問這1165.05元應該如何處理呢?
老師,公司從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人,那么賬上還有一筆待抵扣進項稅額,如何轉(zhuǎn)銷啊
公司11月份開始由一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人 之前賬面上還有未抵扣的進項稅額如何處理?現(xiàn)在還掛在應交稅費-待抵扣進項稅額上
我公司在今年10月升為一般納稅人,但是之前19年9月開始就陸續(xù)有專票的進項進來,因為之前是小規(guī)模所以都是含稅進入成本,但是認證平臺上有顯示這些在升為一般納稅人之前的進項,能否抵扣?如果抵扣該如何改賬入賬?
公司之前是一般納稅人,6月后變?yōu)?小規(guī)模,賬上現(xiàn)在還有進項稅如何處理?
老師,我手上有一家機械租賃公司,因沒有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負利潤好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊過的商標呢?
咨詢個問題,收入的交易價格涉及非現(xiàn)金對價,如果對價物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價值確認主營業(yè)務收入,計入貸方。那么問題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價值?如果賬面價值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價值)有差額,那差額計入哪里?主營業(yè)務收入?還是計入公允價值變動損益里面?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對方開了張信息技術(shù)服務*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請問匯算年報財務報表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實際繳納的所得稅,還是賬上計提的所得稅金額?
我買課時問的我們是出口尿素,不免不退的,實操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
老師想問一下,當月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進行調(diào)減
請問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應付職工薪酬全年 借方累計嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
借應交稅費-進項稅,貸應交稅費-待抵扣進項稅。 這樣么?
不是的話? ? 這個進項稅? ? 要轉(zhuǎn)入相關(guān)成本或費用的哦
一定要本年操作么?
這個一般? 是當年轉(zhuǎn)入的呀
這個如何做分錄啊
借:管理費用/庫存商品等 ? ? 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出