你好 這個 轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項稅 科目去掛著。 不做處理 。
老師,公司從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人,那么賬上還有一筆待抵扣進(jìn)項稅額,如何轉(zhuǎn)銷啊
公司11月份開始由一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人 之前賬面上還有未抵扣的進(jìn)項稅額如何處理?現(xiàn)在還掛在應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額上
問題: 我公司2018年5月份向所屬國稅局申請轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人,目前符合轉(zhuǎn)登記的條件,因此我公司按照規(guī)定,從6月份開始就可以按照小規(guī)模簡易征收增值稅了。5月份公司賬面上存在增值稅留抵稅額2000元,請問留抵的進(jìn)項稅額如何處理? 賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額2000元 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2000元 老師這題沒看懂
請問由一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅,賬面存貨有30萬,進(jìn)項稅額已經(jīng)全部抵扣過了,那這種情況下轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,按小規(guī)模納稅人交稅,稅務(wù)上需要如何處理?
公司之前是一般納稅人,6月后變?yōu)?小規(guī)模,賬上現(xiàn)在還有進(jìn)項稅如何處理?
預(yù)收帳款帳戶期初貸方余額為18000元,本期貸方發(fā)生額為16000元,本期借方發(fā)生額為24000元,該帳戶期末余額為(A借方10000元B借方26000元C貸方10000元0貸方26000元
老師,請問在建期間購買生產(chǎn)用的,放產(chǎn)品的盤子計入什么科目
老師,個體工商戶開機械租賃的發(fā)票,合同里注明操作員歸個體戶負(fù)責(zé),這樣發(fā)票的稅率應(yīng)該是多少
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)訂機票開發(fā)票需不需要備注
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董孝彬老師,您好!續(xù)前問--申報表的自動獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報表,我的長投的一個期末余額也會有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,個體戶變更經(jīng)營者需要清稅證明去哪里打印
老師好:咨詢下 車輛的維修費、保險費、車船稅等,這些費用,匯算清繳在期間費用明細(xì)表里,一般填寫哪個欄目比較好?
2024年暫估了48萬,2025年回來發(fā)票100萬(暫估少了),企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年如何做賬務(wù)處理 每個月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費用-48貸應(yīng)付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開的發(fā)票是做當(dāng)期比較簡單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應(yīng)交進(jìn)2應(yīng)付52這樣?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當(dāng)于25去年沒有暫估 應(yīng)交
一直都是掛在待抵扣進(jìn)項稅額 現(xiàn)在是不用動 是嗎 就一直放著?
你好 是的一直放著 暫時? ?不動它? ? ?