你好,就在賬上爬著,等著以后轉(zhuǎn)一般人使用
老師,公司從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人,那么賬上還有一筆待抵扣進(jìn)項稅額,如何轉(zhuǎn)銷啊
公司11月份開始由一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人 之前賬面上還有未抵扣的進(jìn)項稅額如何處理?現(xiàn)在還掛在應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額上
請問由一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅,賬面存貨有30萬,進(jìn)項稅額已經(jīng)全部抵扣過了,那這種情況下轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,按小規(guī)模納稅人交稅,稅務(wù)上需要如何處理?
老師好,我們公司從小規(guī)模轉(zhuǎn)變?yōu)橐话慵{稅人了,請問一下,小規(guī)模期間取得的專票可以給一般納稅人抵扣進(jìn)項么?
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會被認(rèn)為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項發(fā)票,就會相應(yīng)的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因為費用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
這個單位規(guī)模很小,一般不會再轉(zhuǎn)回去的
但終有一天會達(dá)到一般人的,這個只能在賬上趴著
那要是公司注銷呢,也就這樣放在賬上嘛
公司注銷進(jìn)項稅額不做退稅