不用處理 下個(gè)月有應(yīng)交稅款的 表上會(huì)自動(dòng)沖減的
單位之前是小規(guī)模納稅人,之后變成一般納稅人,因?yàn)樵谝话慵{稅人期間紅沖了一張小規(guī)模期間開(kāi)出的發(fā)票,而導(dǎo)致如圖6月應(yīng)納增值稅為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這1165.05元應(yīng)該如何處理呢?
老師好,我們公司去年是一般納稅人后轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人,今年沖紅了一般納稅人時(shí)開(kāi)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以申請(qǐng)退稅嗎,如果一般納稅人時(shí)期一共繳納9000元增值稅,現(xiàn)沖紅的稅額有10000元,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)退稅額如何計(jì)算?
請(qǐng)問(wèn),我公司是一般納稅人12月轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人了,之前一般納稅人期間給客戶開(kāi)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,現(xiàn)在要沖紅重開(kāi),我還能按13%開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,按13%開(kāi)正數(shù)發(fā)票嗎?
老師,小規(guī)模納稅人在7月開(kāi)了一張專票,8月紅沖了,沒(méi)有在開(kāi)票,8?從小規(guī)模變成了一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月報(bào)8月份得一般納稅人增值稅申報(bào)表怎么填呢?系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)
公司在12月升級(jí)到了一般納稅人,在一般納稅人期間紅沖了11月小規(guī)模納稅人期間開(kāi)具的增值稅普通免稅發(fā)票元,請(qǐng)問(wèn)1月份申報(bào)該如何申報(bào)呢,分別填在哪里
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,這是7月的增值稅申報(bào)表,“本期應(yīng)補(bǔ)稅額”欄好像沒(méi)有扣減1165.05呢?應(yīng)該怎么處理呢?
沒(méi)有自動(dòng)扣減 就去稅務(wù)大廳申報(bào)吧
好的,老師,請(qǐng)問(wèn)除了去稅務(wù)大廳還有別的解決辦法嗎?
沒(méi)有了 我們河北地區(qū)是 只能去大廳申報(bào)
好的,謝謝老師