您好 下月收到發(fā)票時(shí)紅沖上月的入庫,再重新做入庫,但有時(shí)候下月只收到部分采購發(fā)票,上月的部分紅沖 下月的未收到發(fā)票的這部分繼續(xù)在暫估里面
老師你好。我想請問一下,上個(gè)月收到兩張發(fā)票,做在一張記賬憑證上面,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有一張錯(cuò)誤的發(fā)票,讓對方重開后,我記賬的時(shí)候該怎么沖啊
老師,我們是做農(nóng)產(chǎn)品采購和銷售的,供應(yīng)商每次都是下月開上月的發(fā)票過來,票面金額和上月入庫實(shí)數(shù)一樣的,需要每次收到發(fā)票做賬都把上月入庫的紅沖了重新在做一遍嗎?
老師,請問平時(shí)我們都是上月的采購發(fā)票下月才收到,平時(shí)才用加權(quán)平均法計(jì)算的,每次做賬時(shí)一月的采購發(fā)票匯總了做在一張憑證上的,下月收到發(fā)票時(shí)紅沖上月的入庫,再重新做入庫,但有時(shí)候下月只收到部分采購發(fā)票,那上月的還是全部紅沖嗎,下月的未收到發(fā)票的這部分怎么做賬呢?
老師,1月收到租金,2月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)紅沖了,客戶說等3月份重新全部開,1月份的時(shí)候做了無票申報(bào),3月重新開了發(fā)票,但是賬上要怎么做才能跟申報(bào)一致
想問一下,前一個(gè)月暫估成品入庫,但是掛應(yīng)付供應(yīng)商錯(cuò)了。往月都是還沒收到發(fā)票做暫估,次月全部紅沖,重新暫估,那本月暫估的時(shí)候,重新掛正確的應(yīng)付供應(yīng)商,這樣可以嗎?
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,金蝶行政事業(yè)版中途建賬(之前手工賬已計(jì)提過折舊),對于固定資產(chǎn)除了期初錄入是否還需卡片錄入?
老師銀行轉(zhuǎn)賬未轉(zhuǎn)成功又退回需要做賬務(wù)處理嗎
老師咨詢一個(gè)業(yè)務(wù),我們充電樁收入,客戶充1000元,送100元,送100元應(yīng)該進(jìn)什么費(fèi)用呢
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國補(bǔ),應(yīng)該開全價(jià)發(fā)票,開全價(jià)票就是國補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個(gè)應(yīng)該怎么開票,怎么做賬務(wù)處理
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問