您好, 是的? 可以這么做的
實(shí)際成本下,如果采購(gòu)物料當(dāng)月就收到了供應(yīng)商發(fā)票,我可以直接掛賬,借原材料、進(jìn)項(xiàng)稅;貸應(yīng)付賬款嗎?還是入庫(kù)的時(shí)候做一張憑證掛賬到暫估應(yīng)付,收到發(fā)票的時(shí)候做一張憑證沖暫估呢
建筑企業(yè),9月發(fā)生業(yè)務(wù),但未付供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商未提供發(fā)票,9月可以暫估入賬嗎,請(qǐng)問(wèn)是做原材料~暫估入庫(kù),還是直接工程施工~暫估成本,等到發(fā)票回來(lái)再做一紅字,做一個(gè)藍(lán)字的。
老師 我問(wèn)一下 我們平時(shí)暫估入庫(kù)比較多 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸暫估入庫(kù) 一個(gè)月比較多 怕亂 這樣就做一個(gè)表格 暫估商品 來(lái)了票 就消掉一個(gè) 到都來(lái)了票 表就消沒(méi)了 應(yīng)付暫估也是0這樣可以嗎
老師 我們公司是每個(gè)月暫估成本,然后下個(gè)月再?zèng)_掉上個(gè)月的暫估,再重新暫估;5月份有一個(gè)暫估應(yīng)該是暫估材料費(fèi)科目,當(dāng)時(shí)選成暫估的勞務(wù)費(fèi)科目了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月要是調(diào)整科目的話,先把5月份暫估的那個(gè)先改成正確的,然后相對(duì)應(yīng)的6月份沖銷5月份暫估的那筆憑證還要做相反分錄改成正確的嗎,都已經(jīng)按月結(jié)轉(zhuǎn)了
6月企業(yè)收到貨物后,沒(méi)有收到發(fā)票,6月就做暫估 借方庫(kù)存商品貸方應(yīng)付賬款-暫估,7月收到發(fā)票,7月做沖紅的賬(借方和貸方都是負(fù)數(shù)),然后調(diào)整銷售成本,借方生產(chǎn)成本-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方庫(kù)存商品,6月的暫估估高了,那么調(diào)整的成本就是負(fù)數(shù),這樣是正確的嗎
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
嗯,應(yīng)該審計(jì)的時(shí)候是可以這么解釋吧
是的 可以和審計(jì)解釋一下
好的,謝謝
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