你好 合同里面約定就可以 借銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款
前期確認(rèn)了一筆開(kāi)票收入,掛了往來(lái) 現(xiàn)在有一部分 比喻2萬(wàn) 要贈(zèng)送客戶 請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理,附件附什么?
問(wèn)題:我公司出售13625.3噸水泥給永仁公司,結(jié)算金額5,600,020.00元,結(jié)算日期寫(xiě)2021年5月21日,2021年6月24日,我公司開(kāi)出發(fā)票150萬(wàn)元,款已收;現(xiàn)在,1、我如何進(jìn)行賬務(wù)處理?2、怎么來(lái)確認(rèn)收入?是按結(jié)算金額5,600,020.00元來(lái)確認(rèn)收入,還是只按150萬(wàn)來(lái)確認(rèn)收入?3、對(duì)于未開(kāi)票部分,該怎么賬務(wù)處理?對(duì)繳納稅,又有何影響?4、如果未開(kāi)票部分確認(rèn)收入了,那后期開(kāi)票了后,賬務(wù)又如何處理?
#提問(wèn)#老師,我們公司做了空調(diào)租賃業(yè)務(wù),都是一次性收一年的租金,這個(gè)收入的確認(rèn)我是不是得分月確認(rèn),賬務(wù)怎么處理呢?比如說(shuō)我我現(xiàn)在是開(kāi)120萬(wàn)的發(fā)票,收了120萬(wàn)的款,但是這部分收入是未來(lái)一年的收入,我是不是就每個(gè)月確認(rèn)10萬(wàn)的收入,剩下的那部分收入怎么做賬呢?
老師 我們是一個(gè)商貿(mào)公司,之前客戶進(jìn)了一批貨,發(fā)票也開(kāi)了,現(xiàn)在客戶貨賣(mài)不動(dòng),要退一部分回來(lái),這個(gè)賬我應(yīng)該怎么處理呢,發(fā)票開(kāi)了收入確認(rèn)了稅也交了
我公司有50萬(wàn)元易耗品,無(wú)償給一個(gè)個(gè)體戶使用。在我公司沒(méi)有確定收入,只是掛了往來(lái)賬,同時(shí)我公司在賬內(nèi)沒(méi)有這筆資產(chǎn)了。 現(xiàn)在個(gè)體戶將易耗品歸還至我公司,是否要開(kāi)票? 還是怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)本月電費(fèi)3萬(wàn)元,生產(chǎn)了A產(chǎn)品耗用了2萬(wàn),如何結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,和生產(chǎn)成本,電費(fèi)沒(méi)分?jǐn)偼晷枰拷Y(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎
本月沒(méi)有生產(chǎn),電費(fèi)和折舊費(fèi)和生產(chǎn)員工的工資應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
單位購(gòu)入貨車一臺(tái),銷售方申報(bào)車輛購(gòu)置稅嗎?
假如公司有內(nèi)外賬的話,外賬和內(nèi)賬不能一套做賬軟件吧,外賬也要有進(jìn)銷存嗎,外賬的進(jìn)銷存肯定和內(nèi)賬的不一致吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,孫子女、外孫子女是第幾順位繼承人?
老師,這題為什么不用200-100+100*40%
老師好,我公司是小規(guī)模勞務(wù)公司,23年多開(kāi)出去一張票,這個(gè)月沖紅了,怎么做分錄呢?
老師,求解一下這道題
本月電費(fèi)3萬(wàn)元,生產(chǎn)了A產(chǎn)品耗用了2萬(wàn),如何結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,和生產(chǎn)成本
老師,第二季度期初現(xiàn)金余額是多少?
關(guān)鍵就是事先沒(méi)有約定此項(xiàng)
你好 出一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議不就可以的