您好,企業(yè)所得稅和會計是分期確認(rèn)。增值稅是先開票先確認(rèn)收入
請問我是租賃公司,別人租我的有性動產(chǎn)一年。從4月到明年3月。我開了增值稅發(fā)票。請問一下收入我怎么分期確認(rèn)。是先做預(yù)收賬款,然后每個月確認(rèn)收入沖減預(yù)收賬款。再每個月折舊計入成本。
我們公司的貨款每個月收一部分,收了一點錢就開一點錢的發(fā)票,那我這個開了發(fā)票就確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入嗎?還是等這一單的錢全部做完了再確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入
#提問#老師,我們公司做了空調(diào)租賃業(yè)務(wù),都是一次性收一年的租金,這個收入的確認(rèn)我是不是得分月確認(rèn),賬務(wù)怎么處理呢?比如說我我現(xiàn)在是開120萬的發(fā)票,收了120萬的款,但是這部分收入是未來一年的收入,我是不是就每個月確認(rèn)10萬的收入,剩下的那部分收入怎么做賬呢?
你好,老師請問一下,我公司收取的租金假如是12萬,我做賬是:借:銀行存款12 貸:預(yù)收賬款12,然后開出12萬的發(fā)票,我確認(rèn)收入 ,想問一下,我的稅款是按12萬的交,收入我要按月確認(rèn),怎么做分錄
老師好,我單位今年一月收到了一整年的房屋租金120萬,請問發(fā)票需要全額開具嗎?賬務(wù)處理是怎樣的?全部確認(rèn)為營業(yè)收入還是分期確認(rèn)?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
那實務(wù)中我是不是這個月只確認(rèn)本月的收入10萬,剩下的110萬怎么做賬呢
您好。掛賬預(yù)收款項科目
我掛應(yīng)收貸方也是可以的嘛,但是這部分我是已經(jīng)申報了增值稅,只是還沒有確認(rèn)收入是吧
您好,是沒有問題,后期結(jié)轉(zhuǎn)收入,不要確認(rèn)增值稅
不要確認(rèn)增值稅是什么意思?。课议_票的時候增值稅就確認(rèn)交了的嘛
您好,是的,您已經(jīng)一次性繳納了
后面我只是在賬上少確認(rèn)收入,只和所得稅有管嘛,這樣子所得稅就后交納了是吧
您好,是的,您的理解非常正確
空調(diào)固定資產(chǎn)折舊我還是按照5年核算,每月計提折舊 也沒有問題嘛
您好,是的,您的理解非常正確